2 Endringsforslag
Kap. 840 Krisetiltak
Post 60 Tilskot til krisesenter, overslagsløyving
Tilskotet til krisesentra i 2009 er rekna til å bli 11 mill. kroner høgare enn løyvinga i vedteke budsjett. Venta utbetalingar i 2009 tilsvarar ein nominell auke på om lag 11 prosent frå rekneskapen for 2008. Meirforbruket utover saldert budsjett 2009 kjem mellom anna av auka personalkostnader grunna lønnsvekst og fleire tilsetjingar av frivillige i faste stillingar. Fleire senter har òg utvida og rehabilitert lokala sine.
Departementet føreslår å auke løyvinga under kap. 840 post 60 med 11 mill. kroner.
(i 1000 kr) | |
---|---|
Rekneskap 2008 | 158 666 |
Løyving 2009 | 165 000 |
Forslag til tilleggsløyving | 11 000 |
Kap. 842 Familievern
Post 01 Driftsutgifter, kan nyttast under post 70
Departementet føreslår å redusere løyvinga med 200 000 kroner som inndekning for lågare inntekter enn budsjettert under kap. 3842, post 01, jf. omtale under denne posten.
(i 1000 kr) | |
---|---|
Rekneskap 2008 | 180 515 |
Løyving 2009 | 193 190 |
Forslag til tilleggsløyving | -200 |
Kap. 844 Kontantstøtte
Post 70 Tilskot, overslagsløyving
Utgiftene til kontantstøtte i 2009 er rekna til 1 515 mill. kroner, som er 23 mill. kroner meir enn løyvinga i vedteke budsjett. Meirbehovet kjem av at det er fleire barn i kontantstøttealder og færre barn i barnehage enn lagt til grunn for anslaget i vedteke budsjett. I tillegg til at det er fleire barn med kontantstøtte, er det høgare gjennomsnittleg utbetaling per barn.
Departementet føreslår å auke løyvinga under kap. 844, post 70 med 23 mill. kroner.
(i 1000 kr) | |
---|---|
Rekneskap 2008 | 1 690 236 |
Løyving 2009 | 1 492 000 |
Forslag til tilleggsløyving | 23 000 |
Kap. 845 Barnetrygd
Post 70 Tilskot
Utgiftene til barnetrygd i 2009 er rekna til 14 800 mill. kroner, 80 mill. kroner meir enn løyvinga i vedteke budsjett. Meirbehovet kjem i hovudsak av auka anslag på utbetalingar av ordinær barnetrygd, utvida stønad til einslege forsørgjarar og ein større vekst i etterbetalingane enn føresett i vedteke budsjett.
Departementet føreslår å auke løyvinga under kap. 845, post 70 med 80 mill. kroner.
(i 1000 kr) | |
---|---|
Rekneskap 2008 | 14 558 364 |
Løyving 2009 | 14 720 000 |
Forslag til tilleggsløyving | 80 000 |
Kap. 846 Forskings- og utgreiingsverksemd
Post 50 Forsking, kan nyttast under post 21
Departementet føreslår å setje ned posten med 305 000 kroner som inndekning for meirforbruk på kap. 846, post 72.
(i 1000 kr) | |
---|---|
Rekneskap 2008 | 15 570 |
Løyving 2009 | 10 996 |
Forslag til tilleggsløyving | -305 |
Post 72 Tiltak for lesbiske og homofile
Departementet føreslår å auke posten med 305 000 kroner mot tilsvarande nedjustering av post 50.
(i 1000 kr) | |
---|---|
Rekneskap 2008 | 7 560 |
Løyving 2009 | 7 593 |
Forslag til tilleggsløyving | 305 |
Kap. 850 Barneombodet
Post 01 Driftsutgifter
Gjeldande budsjett på posten er 10,4 mill. kroner. Barneombodet har fått 316 000 kroner til følgjande tre prosjekt:
Etablering av barneombodsliknande institusjonar i Kina.
Mekanismar for å tryggje ivaretaking av barns rettar i samfunnet.
Konfliktråd/meklingsprosjekt i Kina.
I 2009 har Barneombodet teke initiativ til prosjektet Skjønner du hva jeg mener?, der ungdom gjennom kunstnariske uttrykk skal formidle sitt tilhøve til det norske språket. Midlane på til saman 145 000 kroner frå den nedlagte stiftinga Framtidsfondet, vil bli nytta i samband med prosjektet. Prosjektet skal gjennomførast i samarbeid med andre aktørar.
Departementet føreslår derfor å auke kap. 850, post 01 med 461 000 kroner, tilsvarande auken under kap. 3850, post 01.
(i 1000 kr) | |
---|---|
Rekneskap 2008 | 10 346 |
Løyving 2009 | 10 383 |
Forslag til tilleggsløyving | 461 |
Kap. 852 Adopsjonsstønad
Post 70 Tilskot til foreldre som adopterer barn frå utlandet, overslagsløyving
Gjeldande budsjett for 2009 på posten er 20,0 mill. kroner. Talet på adopsjonar og utbetalingane til adopsjonsstønad er lågare enn tidlegare lagt til grunn. Hovudgrunnen til nedgangen er at samarbeidsland har frigitt færre barn for adopsjon til utlandet enn tidlegare, samtidig som talet på adopsjonssøkjarar internasjonalt aukar. Departementet ventar at det blir adoptert 325 barn totalt i 2009. Talet på adopsjonar i 2009 ligg dermed på om lag same nivå som i 2008.
Departementet føreslår å redusere kap. 852, post 70 med 7,0 mill. kroner.
(i 1000 kr) | |
---|---|
Rekneskap 2008 | 12 531 |
Løyving 2009 | 20 045 |
Forslag til tilleggsløyving | -7 045 |
Kap. 854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet
Post 21 Spesielle driftsutgifter
Løyvinga på posten er på 54,4 mill. kroner i 2009. Av dette er det sett av 8,0 mill. kroner til tilrettelegging av butilbod for unge under 18 år som er offer for tvangsekteskap.
Prognosen for 2009 tilseier utgifter på 4,5 mill. kroner til tiltaket på posten. Bufetat har etablert butilbod for unge utsette for tvangsekteskap. Årsaka til mindreforbruket er at behovet for butilbodet har vore mindre enn forventa.
Departementet føreslår å redusere posten med 3,5 mill. kroner
(i 1000 kr) | |
---|---|
Rekneskap 2008 | 37 622 |
Løyving 2009 | 54 393 |
Forslag til tilleggsløyving | -3 500 |
Post 64 Særskilt tilskot ved busetting av einslege, mindreårige asylsøkjarar og flyktningar, overslagsløyving
Gjeldande budsjett i 2009 er på 192,9 mill. kroner. Posten dekkjer det særskilte tilskotet som vert utbetalt til kommunane når einslege, mindreårige flyktningar og asylsøkjarar er busette. Utgiftsnivået i 2009 er rekna til om lag 148 mill. kroner, basert på ein prognose der 500 nye busette utløyser tilskot.
Departementet føreslår derfor å redusere løyvinga på posten med 44,9 mill. kroner.
(i 1000 kr) | |
---|---|
Rekneskap 2008 | 92 036 |
Løyving 2009 | 192 863 |
Forslag til tilleggsløyving | -44 863 |
Post 65 Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knytte til einslege mindreårige asylsøkjarar og flyktningar, overslagsløyving
Løyvinga skal dekkje refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak inkludert utgifter til bufellesskap og refusjon av utgifter for plassering i statlege tiltak eller ved kjøp av private plassar. Utgiftsnivået på posten avheng av kor mange barn som blir busette i kommunane og kor stor del av alle einslege, mindreårige asylsøkarar og flyktningar som har behov for barnevernteneste. Basert på prognosane frå Bufdir om venta utbetalingar i 2009, føreslår departementet å auke løyvinga på posten med 31,1 mill. kroner.
(i 1000 kr) | |
---|---|
Rekneskap 2008 | 225 968 |
Løyving 2009 | 268 910 |
Forslag til tilleggsløyving | 31 090 |
Kap. 855 Statleg forvalting av barnevernet
Post 01 Driftsutgifter, kan nyttast under post 22 og post 60
Etter forslag i St.prp. nr. 67 (2008-2009) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2009, blei løyvinga til det statlege barnevernet auka som følgje av klientvekst og utgiftsnivået frå 2008. Siste halvår 2009 har utgiftene per opphaldsdag auka meir enn det som vart sett føre i St.prp. nr. 67 (2008-2009). Tildelinga på posten er på 2 985,3 mill. kroner. Prognosen tilseier ein totalutgift for 2009 på 3 128,3 mill. kroner og meirbehovet på posten utgjer dermed 143,0 mill. kroner.
Departementet føreslår å auke kap. 855, post 01 med 143,0 mill. kroner.
(i 1000 kr) | |
---|---|
Rekneskap 2008 | 2 988 135 |
Løyving 2009 | 2 985 257 |
Forslag til tilleggsløyving | 143 000 |
Post 45 Større nyanskaffingar og vedlikehald, kan overførast
Tildelinga på posten er på 63,3 mill. kroner. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har sett i verk investeringsstopp for å redusere meirutgiftene på kap. 855. Forbruk per andre tertial 2009 er på 22,4 mill. kroner og prognosen for totalforbruket ut året er på 32,0 mill. kroner.
Departementet føreslår å redusere kap. 855, post 45 med 31,3 mill. kroner.
(i 1000 kr) | |
---|---|
Rekneskap 2008 | 32 203 |
Løyving 2009 | 63 288 |
Forslag til tilleggsløyving | -31 288 |
Kap. 856 Barnevernets omsorgssenter for einslege, mindreårige asylsøkjarar
Post 01 Driftsutgifter
Som følgje av auken i talet på einslege, mindreårige asylsøkjarar er det behov for fleire plassar i omsorgssenter for denne gruppa enn tidlegare føresett. Prognosen tilseier at det i 2009 vil vere eit gjennomsnittleg belegg på 220 einslege, mindreårige asylsøkjarar i omsorgssentra. Dette fører til auka driftsutgifter på 53 mill. kroner i 2009.
Departementet føreslår å auke kap. 856, post 01 med 53,0 mill. kroner.
(i 1000 kr) | |
---|---|
Rekneskap 2008 | 182 826 |
Løyving 2009 | 383 911 |
Forslag til tilleggsløyving | 53 000 |
Kap. 857 Barne- og ungdomstiltak
Post 21 Spesielle driftsutgifter
På kap. 857, post 71 er det tildelt midlar til drift og utvikling av innhald og tenester på nettstaden ung.no. Ein del av utgiftene til drift og utvikling av nettstaden er lønnsutgifter. For å sikre rett postering føreslår departementet å omdisponere tildelinga frå kap. 857, post 71 til kap. 857, post 21.
Departementet føreslår derfor å auke løyvinga på kap. 857, post 21 med 0,4 mill. kroner og å redusere løyvinga på kap. 857, post 71 tilsvarande.
(i 1000 kr) | |
---|---|
Rekneskap 2008 | 2 243 |
Løyving 2009 | 2 217 |
Forslag til tilleggsløyving | 400 |
Post 71 Utviklingsarbeid, kan nyttast under post 50
Departementet føreslår å redusere løyvinga under kap. 857, post 71 med 0,4 mill. kroner og å auke løyvinga under kap. 857, post 21 tilsvarande, jf. omtale under kap. 857, post 21.
(i 1000 kr) | |
---|---|
Rekneskap 2008 | 10 699 |
Løyving 2009 | 10 696 |
Forslag til tilleggsløyving | -400 |
Kap. 2530 Foreldrepengar
Post 70 Foreldrepengar ved fødsel, overslagsløyving
Utgiftene til foreldrepengar ved fødsel i 2009 er anslått til 12 940 mill. kroner, som er 714,5 mill. kroner meir enn løyvinga i vedteke budsjett. Venta meirutgifter kjem av eit høgare overslag på talet på fødsler og auka overslag på lønnsveksten frå 2008 til 2009. I tillegg til dette kjem utbetaling av restansar på 440 mill. kroner.
Departementet føreslår å auke løyvinga under kap. 2530, post 70 med 714,5 mill. kroner.
(i 1000 kr) | |
---|---|
Rekneskap 2008 | 11 576 808 |
Løyving 2009 | 12 225 500 |
Forslag til tilleggsløyving | 714 500 |
Post 71 Eingongsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsløyving
Utgiftene til eingongsstønad i 2009 er rekna til 435 mill. kroner, som er 35 mill. kroner meir enn løyvinga. Meirbehovet kjem av fleire utbetalingar av eingongsstønad enn føresett i vedteke budsjett, medrekna restansar.
Departementet føreslår å auke løyvinga under kap. 2530, post 71 med 35 mill. kroner.
(i 1000 kr) | |
---|---|
Rekneskap 2008 | 392 296 |
Løyving 2009 | 400 000 |
Forslag til tilleggsløyving | 35 000 |
Post 72 Feriepengar av foreldrepengar, overslagsløyving
Dei samla utbetalingane av feriepengar i 2009 er på 360 mill. kroner, som er 15 mill. kroner meir enn løyvinga i vedteke budsjett.
Departementet føreslår å auke løyvinga under kap. 2530, post 72 med 15 mill. kroner.
(i 1000 kr) | |
---|---|
Rekneskap 2008 | 312 659 |
Løyving 2009 | 345 000 |
Forslag til tilleggsløyving | 15 000 |
Post 73 Foreldrepengar ved adopsjon, overslagsløyving
Utgiftene til foreldrepengar ved adopsjon i 2009 er anslått til 70 mill. kroner, som er 30 mill. kroner mindre enn løyvinga i vedteke budsjett. Den årlege nedgangen i talet på adopsjonar held fram også for inneverande år, på grunn av at færre barn er tilgjengelege for adopsjon frå utlandet.
Departementet føreslår å redusere løyvinga under kap. 2530, post 73 med 30 mill. kroner.
(i 1000 kr) | |
---|---|
Rekneskap 2008 | 85 058 |
Løyving 2009 | 100 000 |
Forslag til tilleggsløyving | -30 000 |
Kap. 3842 Familievern
Post 01 Diverse inntekter
Inntektene under posten er knytte til kurs, rettleiing mv. i familievernet. Tal for andre kvartal tyder på ei mindreinntekt på 200 000 kroner i høve til budsjettet. Departementet føreslår å setje ned inntektene på posten med 200 000 kroner, jf. inndekning under kap. 842 post 01.
(i 1000 kr) | |
---|---|
Rekneskap 2008 | 1 137 |
Løyving 2009 | 900 |
Forslag til tilleggsløyving | -200 |
Kap. 3850 Barneombodet
Post 01 Diverse inntekter
I tråd med omtale under kap. 850, post 01 føreslår Barne- og likestillingsdepartementet å auke inntektene med 461 000 kroner.
(i 1000 kr) | |
---|---|
Rekneskap 2008 | 300 |
Løyving 2009 | |
Forslag til tilleggsløyving | 461 |
Kap. 3854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet
Post 04 Refusjon av ODA-godkjende utgifter
Dei ODA-godkjende utgiftene er rekna til å utgjere om lag 44,9 mill. kroner i 2009, noko som er 21,5 mill. kroner mindre enn tidlegare lagt til grunn.
Departementet føreslår å redusere kap. 3854, post 04 med 21,5 mill. kroner.
(i 1000 kr) | |
---|---|
Rekneskap 2008 | 14 904 |
Løyving 2009 | 66 423 |
Forslag til tilleggsløyving | -21 523 |
Kap. 3855 Statleg forvalting av barnevernet
Post 01 Diverse inntekter
Inntektene på kapittel 3855, post 01 gjeld ulike prosjekt og tiltak, mellom anna refusjonar for klientutlegg og utgiftsdeling med andre statlege verksemder. Sidan 2006 er talet på barn og unge plasserte i institusjon redusert med om lag 11 prosent, og dette vil redusere refusjonane for klientutlegga. Inntektskravet på kapittel 3855, post 01 er på 40,6 mill. kroner i 2009. Prognosen per andre tertial tilseier inntekter på 24,5 mill. kroner for 2009, noko som er 2,8 mill. kroner lågare enn inntektene i 2008.
Departementet føreslår å redusere inntektene på kap. 3855, post 01 med 16,1 mill. kroner.
(i 1000 kr) | |
---|---|
Rekneskap 2008 | 27 299 |
Løyving 2009 | 40 570 |
Forslag til tilleggsløyving | -16 070 |
Post 03 Refusjon for einslege, mindreårige asylsøkjarar og flyktningar
Posten omfattar refusjonar utover den kommunale eigendelen for utgifter til einslege, mindreårige asylsøkjarar og flyktningar som er busette i kommunane og plasserte i statlege barnevernstiltak. Inntektene motsvarar refusjonane som blir utgiftsført på kap. 854, post 65.
Prognosen for 2009 tilseier inntekter på 108,7 mill. kroner, grunna ein auke i talet på einslege, mindreårige asylsøkjarar med tiltak i det statlege barnevernet.
Departementet føreslår å auke kap. 3855, post 03 med 37,9 mill kroner.
(i 1000 kr) | |
---|---|
Rekneskap 2008 | 81 383 |
Løyving 2009 | 70 795 |
Forslag til tilleggsløyving | 37 900 |
Kap. 3856 Barnevernets omsorgssenter for einslege, mindreårige asylsøkjarar
Post 04 Refusjon av ODA-godkjende utgifter
Nokre innanlandske utgifter knytte til mottak av asylsøkjarar og flyktningar kan, i samsvar med OECD/DACs statistikkdirektiv, godkjennast som offisiell utviklingshjelp. I tråd med tidlegare utrekningar legg BLD til grunn at om lag 74 prosent av utgiftene per plass vil bli godkjend som ODA-midlar. Auken i ODA-godkjende utgifter utgjer dermed 39 mill. kroner.
Departementet føreslår å auke kap. 3856, post 04 med 39,0 mill. kroner.
(i 1000 kr) | |
---|---|
Rekneskap 2008 | 135 200 |
Løyving 2009 | 254 000 |
Forslag til tilleggsløyving | 39 000 |