3 Budsjett - flytteprosjekt
I St prp nr 1 (1998-99) og St prp nr 65 (1997-98) er det foreslått bevilgninger på i alt 179 mill. kroner til flytting til nytt Rikshospital. Herav merutgifter på 67 mill. kroner og reduserte inntekter på 112 mill. kroner som følge av redusert behandlingskapasitet under flyttingen.
Det er lagt til grunn 15 % reduksjon i aktiviteten, som opprinnelig var fordelt med 4 % i 1998 og 11 % i 1999. Med flytting i september 1999 forutsettes det at produksjonsnivået i 1998 opprettholdes og at den forutsatte reduksjonen på 4 % i 1998 forskyves til 1999, jf. St prp nr 1 (1998-99).
Sosial- og helsedepartementet har på bakgrunn av endret flyttetidspunkt foretatt en fornyet gjennomgang av de budsjettmessige konsekvensene ved forsinket ferdigstillelse og utsatt flytting. Følgende faktorer vil gi økt bevilgningsbehov i forhold til det som er foreslått i St prp nr 1 (1998-99): Forlengelse av prosjektsekretariatets aktivitet, forlengelse av servicekontrakter, vedlikehold, renhold, midlertidig ordning for sykehotell, utgifter til overordnet kvalitetssikring, lagerleie, utgifter til forlenget husleie i 5 måneder på Oslo Sanitetsforenings Revmatismesykehus m.m. Merutgiftene er beregnet til ca. 6,7 mill. kroner pr. måned.
Sosial- og helsedepartementet har i forslaget også funnet det nødvendig å oppjustere flytteutgiftene med 15 mill. kroner til 194 mill. kroner jf. omtale i St prp nr 1 (1998-99).
I forhold til budsjettforslaget i St prp nr 1 (1998-99) foreslås følgende endringer på kap 731:
Økte flyttekostnader | 15,0 mill. kroner |
Økte driftsutgifter pr. måned, ca 6,7 mill. kroner i 8 mnd. | 54,0 mill. kroner |
Veritas/kvalitetssikring | 0,6 mill. kroner |
Samlet tilleggsbevilgningsbehov | 69,6 mill. kroner |