1 Formål og hovudoversikt
1.1 Formål
Forsvarsdepartementet legg i denne proposisjonen fram forslag om visse endringar i løyvingar i forsvarsbudsjettet for 1999. Formålet er å skape samsvar mellom løyvingane under dei einskilde kapittel og postar og dei endringane i budsjettføresetnader som har skjedd sidan forsvarsbudsjettet for 1998 vart utarbeidd.
Saker Stortinget bør informerast særskilt om vert omtala under del I Formål og hovudoversikt og bak under del III Spesielle saker. Endringane på kapittel/post kjem fram under vedtaksdelen i denne proposisjonen.
1.2 Forhold som endrar ramma for 1999-budsjettet
1.2.1 Nedtrekk grunna meirforbruk i 1998
Avslutninga av rekneskapen for 1998 synte eit meirforbruk under kap 1760, post 48, kap 1710, post 01 og kap 1795, post 01 på totalt 120,007 mill. kroner, eller høvesvis 110,354 mill. kroner, 8,672 mill. kroner og 0,981 mill. kroner. Desse midla vil verte dekte ved at ramma for 1999 vert foreslått redusert tilsvarande, fordelt på kapitla som stod for overskridingane.
1.2.2 Netto meirinntekter i 1999
I forhold til inntekter løyvde i Blå bok 1999 vert det ei netto meirinntekt (brutto meirinntekter minus mindreinntekter) på 107,057 mill. kroner. Desse inntektene vert foreslått tillagt ramma for 1999 under tilvising til vedtakspost IV i St. prp. nr. 1 (1998-99) som gir Forsvaret ein generell meirinntektsfullmakt for alle inntekter under Forsvarsdepartementet, unnateke militære bøter og inntekter frå refusjoner i samband med Internasjonale fredsoperasjonar. Meirinntekt grunna refusjonar frå FN utgjer 60,092 mill. kroner. Dette er refusjonar i samband med operasjonar frå tida før unntaket om inntekter i samband med Internasjonale operasjonar, vart lagt inn i meirinntektsfullmakta omtala ovanfor. Brutto meirinntekt 1999 utgjer samla 229,867 mill. kroner, jf. spesifikasjon i pkt 2.2. Brutto mindreutgift utgjer samla 122,810 mill. kroner med følgande fordeling:
Kap 4760, post 48 Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeid er redusert med 105 mill. kroner grunna lavare refusjonar frå NATO enn venta, kap 1760, post 48 er tilsvarande redusert. Kap 4725, post 15 Refusjon frå lærlingeordninga er redusert med 14 mill. kroner, kap 1725, post 01 Driftsutgifter er tilsvarande redusert. Kap 4719, postane 70 Renter låneordning og 90 Lån til bustadformål, er til saman reduserte med 3,310 mill. kroner grunna lavt rentenivå og lavare innløysing av lån enn forventa.
1.2.3 Tilleggsløyving i 1999
Finansiering av Kosovo-styrka (KFOR)
Etter at luftoperasjonane mot Den føderale republikken Jugoslavia (FRJ) vart fullført i juni, vart det ved FN-sikkerhetsrådsresolusjon 1244 gjeve mandat til ein internasjonal styrke, Kosovo Force (KFOR), for å skapa trygge omgjevnader i Kosovo. Når det gjeld norsk deltaking i KFOR I, er Telemark bataljon (TMBN) initielt forsterka med eit ingeniørkompani, totalt 1,292 personell deployert til Kosovo, der operativ kommando vart overteke 12. oktober. I tillegg til TMBN deltar Noreg med informasjonsoffiserer, sambandselement og stabsoffiserar i hovudkvarter. Det norske bidraget inngår i den britisk leia brigaden i det sentrale Kosovo, der også Finland, Sverige og Canada stiller styrkebidrag.
Utgiftene i samanheng med å deployera nemnde einingar er for 1999 venta å vera 880 mill. kroner, som er foreslått tilleggsløyvde.
1.2.4 Midlar ført attende til statskassen
Det er for 1999 foreslått å føra tilbake til statskassen 163,035 mill. kroner i samanheng med mindreutgifter på kap 1792 Norske styrker i utlandet. Mindreutgifta kjem som følgje av at vårt styrkebidrag til SFOR (vår internasjonale styrke i Bosnia) er vesentleg redusert etter at KFOR (Kosovo) vart oppretta. Netto mindrebehov er 202,535 mill. kroner. Frå dette beløpet er det foreslått løyvd 38 mill. kroner til kjøp av SISU (pansra personellkjøretøy) og 1,5 mill. kroner til dekking av stabsoffiser i Øst-Timor.
1.3 Det økonomiske grunnlaget for omgrupperingsproposisjonen
1.3.1 Økonomisk grunnlag
Grunnlaget for omgrupperingane er vedteke budsjett (Blå bok) for 1999 og seinare løyvingsendringar som Stortinget har vedteke, fullmakter gitt av Stortinget til Finansdepartementet som ikkje kjem fram som løyvingsendring under dei einskilde departementa og midlar ført over frå 1998. Det er og teke omsyn til Forsvarets del av lønskompensasjon for 1999, 54,5 mill. kroner.
I 1999 er det for Forsvarsbudsjettet sett i verk faktiske løyvingsendringar ved følgjande:
St. prp. nr. 62 (1998-99), jf. Innst. S. nr. 161 «Forsvarets bidrag ifm krisen i Kosovo» medført å auka utgiftsramma med 305 mill. kroner.
St. prp. nr. 67 (1998-99), jf. Innst. S. nr. 236 (1998-99), «Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger på Statsbudsjettet 1999» medførte å auke utgiftsramma med 682 mill. kroner og inntektsramma med 3,2 mill. kroner.
St. prp. nr. 87 (1998-99), jf. Innst. S. nr. 223 (1998-99), «Om endringer i regulativ for tillegg mv til utskrevne vernepliktige mannskaper» medførte ein rammeauke på 10,566 mill. kroner.
Tabell 1.1 Faktisk løyving på utgiftssida før omgruppering 1999 kjem fram slik (i 1 000 kroner):
Blå bok 1999 | 24 439 244 |
Innst S nr 161 (1998-99) | 305 000 |
Innst S nr 236 (1998-99) | 682 000 |
Innst S nr 223 (1998-99) | 10 566 |
= Faktisk løyving før omgruppering | 25 436 810 |
Midlar ført over frå 1998 | 341 967 |
Lønnskompensasjon for 1999 | 54 500 |
Disponible midlar i 1999 før omgruppering | 25 833 277 |
Tabell 1.2 Disponibel løyving på inntektssida før omgruppering 1999 kjem fram slik (i 1 000 kroner):
Blå bok 1999 | 824 299 |
Innst S nr 236 (1998-99) | 3 200 |
= Løyving før omgruppering | 827 499 |
Tabell 1.3 Løyvingsbehov på utgiftssida i samband med omgrupperingsproposisjonen vert slik (i 1 000 kroner):
Nedtrekk grunna meirforbruk i 1998 | -120 007 |
Midlar ført attende til statskassen | -163 035 |
Reduksjon løyving grunna mindreinntekter i 1999 | -122 810 |
Auka løyving grunna meirinntekter i 1999 | 229 867 |
Tilleggsløyvingar | 880 000 |
=Sum behov ved omgrupperinga | 704 015 |
+ Løyving før omgruppering | 25 436 810 |
=Total løyving etter omgrupperinga | 26 140 825 |
Tabell 1.4 Løyvingsbehov på inntektssida i samband med omgrupperingsproposisjonen vert slik (i 1000 kroner):
Løyving før omgruppering | 827 499 |
Netto meirinntekter | 107 057 |
=Sum behov ved omgrupperinga | 934 556 |
Departementet foreslår på denne bakgrunn, under forslag til vedtak, at løyvingane vert endra med ein auke på 704,015 mill. kroner på utgiftsramma og ein auke på 107,057 mill. kroner på inntektsramma.
1.3.2 Utgifter
Tabell 1.5 Utgifter gruppert etter posttypar (i 1 000 kroner)
Mindreutg - | ||
Post | Formål | Meirutg + |
01 | Driftsutgifter | 711 116 |
21 | Spesielle driftsutgifter | 1 999 |
43 | Til disposisjon for Forsvarsdepartementet | -18 000 |
44 | Fellesfinansierte bygg- og anleggsarbeider, nasjonalfinansiert del | -30 000 |
45 | Store nyskaffingar | 131 209 |
47 | Nye bygg og anlegg | 87 940 |
48 | Fellesfinansierte bygg og anleggsarbeid | -125 354 |
50 | Overføringar til statsinstitusjonar | -30 782 |
60 | Tilskot til kommunar | 430 |
70 | Rentestønad | 1 400 |
72 | Avgongsstimulerande tiltak | -9 943 |
75 | Noregs tilskot til NATOs driftsbudsjett | 5 000 |
75 | Fellesfinansierte bygg- og anleggsarbeid, Noregs tilskot til infrastrukturprogrammet i NATO | -20 000 |
90 | Lån til private | -1 000 |
Sum | 704 015 |
1.3.3 Inntekter
Tabell 1.6 Inntekter gruppert etter posttypar (i 1 000 kroner)
Mindreutg - | ||
Post | Formål | Meirutg + |
01 | Driftsinntekter | 66 954 |
11 | Salsinntekter | 21 726 |
15 | Refusjon arbeidsmarknadstiltak | -14000 |
16 | Refusjon fødselspenger | 23 |
45 | Store nyskaffingar | 140 664 |
48 | Fellesfinansierte byggje- og anleggsinntekter | -105 000 |
70 | Renteinntekter | -523 |
90 | Lån til bustadformål | -2 787 |
Sum | 107 057 |
Tala i tabellane ovanfor syner netto endringar på dei ulike postane. Utgiftstabellen er inklusiv fordeling av netto meirinntekter.