1 Sametingets regnskap 2009
Vedlegg til sak 06/10 Sametingets årsmelding 2009
Regnskap 2009
Sametingets regnskap for 2009 er et kontantregnskap for virksomheten i sin helhet og viser virksomhetens faktiske bokførte inntekter og utgifter.
Regnskapet presenteres i tre hoveddeler; resultatregnskap, balanse og noter til regnskapet. I noter til regnskapet gis en oversikt over bevilgninger mottatt, driftsregnskapet fordelt på hovedkoststeder, virkemiddelregnskapet fordelt på virkemiddelordningene og spesifisering av enkelte balanseposter. Under hver at disse hoveddelene gis det også forklaringer til eventuelle avvik.
Resultatregnskap
Tabell 1.1
Note | Res 31/12 – 09 | RevBud 2009 | Avvik | i % | |
---|---|---|---|---|---|
Driftsinntekter | |||||
Bevilgninger fra departementene | 1 | 328 443 000 | 329 743 000 | 1 300 000 | 0,4 % |
Avkastning Samefolkets fond | 12 664 250 | 16 000 000 | 3 335 750 | 20,8 % | |
Sum driftsinntekter | 341 107 250 | 345 743 000 | 4 635 750 | 1,3 % | |
Virkemidler | |||||
Virkemidler | 2 – 12 | 224 615 567 | 226 458 000 | 1 842 433 | 0,8 % |
Samefolkets fond | 12 | 12 664 250 | 14 200 000 | 1 535 750 | 10,8 % |
Sum virkemidler | 237 279 817 | 240 658 000 | 3 378 183 | 1,4 % | |
SUM DRIFTSINNTEKTER – VIRKEMIDLER | 103 827 433 | 105 085 000 | 1 257 567 | 1,2 % | |
Driftskostnader | |||||
Drift politisk nivå | 13 | 20 684 443 | 21 707 000 | 1 022 557 | 4,7 % |
Drift administrativt nivå | 14 | 79 922 451 | 81 660 000 | 1 737 549 | 2,1 % |
Spesielle prosjekter | 15 | 7 886 863 | 10 032 962 | 2 146 099 | 21,4 % |
Sum driftskostnader | 108 493 757 | 113 399 962 | 4 906 205 | 4,3 % | |
RESULTAT PR. 31. DESEMBER 2009 | -4 666 324 | -8 314 962 | -3 648 638 | 78,2 % | |
Anvendelse av årsresultatet | |||||
Til annen egenkapital | 4 666 324 | ||||
Sum anvendelse | 0 |
Balanse
Tabell 1.2
Beskrivelse | Note | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|
Eiendeler | |||
Omløpsmidler | |||
Kundefordringer | 16 | 6 845 587 | 4 846 729 |
Andre fordringer | 17 | 1 047 688 | 69 205 |
Sum fordringer | 7 893 275 | 4 915 934 | |
Bankinnskudd | 167 579 112 | 168 059 124 | |
Samefolkets fond | 12 | 76 951 211 | 79 648 523 |
Sum bank | 244 530 323 | 247 707 646 | |
Sum eiendeler | 252 423 598 | 252 623 580 | |
Egenkapital og gjeld | |||
Egenkapital | |||
Egenkapital | 20 | -5 616 005 | -8 314 962 |
Annen egenkapital | 20 | -2 698 957 | 4 666 324 |
Sum egenkapital | -8 314 962 | -3 648 638 | |
Gjeld | |||
Avsetning for forpliktelser | |||
Avsetning gyldige tilsagn næringsutvikling | 6 | -26 594 644 | -31 252 001 |
Avsetning gyldige tilsagn kulturutvikling | 5 | -13 021 079 | -11 823 650 |
Samefolkets fond – avkastning | 12 | -30 126 018 | -22 110 290 |
Samefolkets fond – kapital | 12 | -75 000 000 | -75 000 000 |
Avsetning gyldige tilsagn samefolkets fond | 12 | -5 745 780 | -10 291 780 |
Avsetning gyldige tilsagn læremiddelutvikling | 3 | -33 903 250 | -31 720 936 |
Avsetning gyldige tilsagn kulturminnevern | 7 | -3 285 000 | -4 132 300 |
Avsetning gyldige tilsagn interreg andel | 10 | -1 842 484 | -1 574 484 |
Avsetning gyldige tilsagn språkprosjekter | 4 | -3 386 198 | -5 395 500 |
Avsetning gyldige tilsagn andre virkemidler | -12 673 200 | -13 388 518 | |
Sum fondsavsetninger og andre avsetninger for forpliktelser | -205 577 652 | -206 689 459 | |
Avsetning vedlikehold sametingsbygningen | 18 | -1 784 596 | -2 684 596 |
Sum annen langsiktig gjeld | -1 784 596 | -2 684 596 | |
Kortsiktig gjeld | |||
Leverandørgjeld | -1 974 704 | -816 526 | |
Pensjonsinnskudd | -1 578 316 | -1 969 666 | |
Skyldig offentlige avgifter | -3 088 374 | -3 285 086 | |
Annen kortsiktig gjeld – avsetning feriepenger, gr.livsforsikring, andre trekk | -6 102 842 | -7 072 175 | |
Annen kortsiktig gjeld – kapitalisert avkastn. Norges bank | 12 | -4 613 491 | -4 648 523 |
Øvrige avsetninger | 19 | -19 388 661 | -21 808 913 |
Sum kortsiktig gjeld | -36 746 388 | -39 600 888 | |
Sum egenkapital og gjeld | -252 423 598 | -252 623 580 |
Noter til regnskapet
Note 1 Bevilgninger fra departementene
Fordeling av bevilgningene fra departementene er som følger:
Tabell 1.3
Kap.Post | Benevnelse | Res 31/12 | Bud 2009 | Avvik | i % |
---|---|---|---|---|---|
680.50 | Arbeids- og inkluderingsdepartementet – AID | 203 735 000 | 203 735 000 | 0 | 0,0 % |
206.50 | Kunnskapsdepartementet – KD | 33 290 000 | 33 290 000 | 0 | 0,0 % |
226/248 | Kunnskapsdepartementet – KD | 3 000 000 | 4 300 000 | 1 300 000 | 43,3 % |
231.50 | Kunnskapsdepartementet – KD | 12 925 000 | 12 925 000 | 0 | 0,0 % |
1429.50 | Miljøverndepartementet – MD | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0,0 % |
320.53 | Kultur- og kirkedepartementet – KKD | 61 993 000 | 61 993 000 | 0 | 0,0 % |
724.21 | Helse- og omsorgdepartementet – HOD | 6 500 000 | 6 500 000 | 0 | 0,0 % |
1147.50 | Landsbruksdepartementet – LD | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0,0 % |
Sum | 328 443 000 | 329 743 000 | 1 300 000 | 0,4 % | |
- | Samefolkets fond | 12 664 250 | 16 000 000 | 3 335 750 | 26,3 % |
Sum | 341 107 250 | 345 743 000 | 4 635 750 | 1,4 % |
Sametinget hadde ved budsjettbehandlingen av sak 40/08, Sametingets budsjett 2009, en bevilgning på totalt kr 345 643 000, inkl. avkastning av Samefolkets fond. Ved budsjettreguleringen i mai 2009, sak 24/09 Sametingets reviderte budsjett 2009, ble det endelige budsjettet for 2009 vedtatt med en total ramme på kr 345 743 000. Dette skyldes at bevilgningen over kap. 724, post 21 fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) er økt med kr 100 000.
Avkastning av Samefolkets fond inntektsføres ikke over resultatregnskapet. Ved innbetaling bokføres denne i balansen under punkt «Samefolkets fond – avkastning». Årets forbruk av Samefolkets fond er inntektsført og opparbeidet avkastningen av Samefolket fond er tilsvarende redusert, se note 12.
Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) og Kunnskapsdepartementet (KD) har bevilget kr 1 000 000 hver til prosjekt Divvun – samisk korrekturprogram. Bevilgningen fra AID er inntektsført under posten spesielle prosjekter, Divvun. Bevilgningen fra KD inngår i bevilgning på kr 4 300 000 under kap. 226.21. Av bevilgningen på kr 4 300 000 har Sametinget mottatt kr 3 000 000.
Restbevilgning på kr 1 300 000 tilbakeføres pga. usikkerhet om Sametinget vil motta disse midlene.
Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) har bevilget kr 1 000 000 til innlemmelse av Lavangen kommune i forvaltningsområdet for samisk språk for 2009. Denne bevilgningen er inntektsført og utbetalt direkte over virkemiddelposten 150.
Kultur- og kirkedepartementet (KKD) har bevilget kr 600 000 til samisk idrett for 2009. Denne bevilgningen er inntektsført og utbetalt direkte over virkemiddelpost 205.
Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) har bevilget kr 200 000 til prosjektet samisk statistikk for 2009. Denne bevilgningen er inntektsført og utbetalt direkte over virkemiddelpost 801.
Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har bevilget kr 184 000 til Sametingets ungdomspolitisk utvalg (SUPU) til arbeidet med informasjonstiltak under sametingsvalget 2009. Denne bevilgningen er inntektsført under SUPU sin post.
Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) har bevilget kr 3 000 000 til gjenbegraving av skjelettmaterialet fra Neiden for 2009.
Riksantikvaren har bevilget kr 2 000 000 til tiltaksmidler til fredete og verneverdige bygninger, anlegg og miljøer for 2009. Denne bevilgningen er inntektsført og tildelt til formålet under virkemiddelposten 400.
I tillegg har Sametinget mottatt kr 1 000 000 fra Utenriksdepartementet til Sametingets internasjonale arbeid. Midlene inntektsføres direkte under administrasjonen og politisk nivå for arbeidet med internasjonale saker.
Note 2 Virkemiddelregnskapet 2009
Tabell 1.4
Post | Benevnelse | Res 31/12 | Bud 2009 | Avvik | i % |
---|---|---|---|---|---|
- | Direkte tilskudd | 110 914 000 | 110 915 000 | 1 000 | 0,0 % |
- | Søkerbasert tilskudd | 70 355 783 | 73 073 000 | 2 717 217 | 3,7 % |
- | Tiltak for å styrke læremiddelpro. | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 0,0 % |
- | Avtaler | 14 415 783 | 14 360 000 | -55 783 | -0,4 % |
- | Verdiskapningsprogram | 5 956 000 | 6 000 000 | 44 000 | 0,7 % |
- | Andre virkemidler | 13 548 195 | 11 610 000 | -1 938 195 | -16,7 % |
- | Samefolkets fond | 12 664 250 | 14 200 000 | 1 535 750 | 10,8 % |
- | Andre tiltak | 3 425 805 | 4 500 000 | 1 074 195 | 23,9 % |
Sum | 237 279 817 | 240 658 000 | 3 378 183 | 1,4 % | |
100 – 102 | Opplæring | 33 992 845 | 32 630 000 | -1 362 845 | -4,0 % |
150 – 153 | Språk | 53 462 550 | 53 960 000 | 497 450 | 0,9 % |
200 – 212 | Kultur | 77 326 616 | 78 177 000 | 850 384 | 1,1 % |
300 – 302 | Næring | 33 221 067 | 34 830 000 | 1 608 933 | 4,8 % |
400 – 402 | Miljø- og kulturvern | 2 434 100 | 3 000 000 | 565 900 | 23,2 % |
450 | Helse- og sosialsatsing | 2 802 500 | 3 350 000 | 547 500 | 19,5 % |
750 – 756 | Samiske organisasjoner | 4 401 888 | 4 401 000 | -888 | -0,0 % |
500 – 507 | Andre virkemidler | 13 548 195 | 11 610 000 | -1 938 195 | -14,3 % |
600 – 602 | Samefolkets fond | 12 664 250 | 14 200 000 | 1 535 750 | 12,1 % |
800 – 899 | Andre tiltak | 3 425 805 | 4 500 000 | 1 074 195 | 31,4 % |
Sum virkemidler | 237 279 817 | 240 658 000 | 3 378 183 | 1,4 % |
Sametingets virkemidler er en blanding av direkte bevilgninger og søkerbaserte tilskuddsordninger som gis som tilskudd med gyldighet over flere år eller som årlige tilskudd.
Sametingets tilskuddsstyre fordeler de virkemidler som Sametingets plenum har delegert til tilskuddsstyret, jfr sak 09/08 Revisjon av retningslinjer for Sametingets tilskuddsstyre. Dette vedrører de søkerbaserte virkemidlene innenfor Sametingets budsjett med unntak av de virkemidlene som er lagt til Sametingsrådets og Møtelederskapets disposisjon.
Totalt viser virkemiddelregnskapet for 2009 et overskudd på kr 3 378 183. De enkelte postene blir presentert og eventuelt kommentert i nedenstående noter. For øvrig vises det til årsmeldingen for kommentarer til virkemiddelpostene.
Iht. Sametingets budsjett for 2009, kapittel 3.2 Søkerbaserte tilskudd har sametingsrådet fullmakt til å omdisponere inntil 20 % av avsatte midler i budsjettet til de enkelte søkerbaserte formål. Midlene skal disponeres innenfor rammen avsatt til Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger, og Sametingsrådet skal i budsjettåret informere Sametingets plenum om eventuelle omdisponeringer jf. sak 43/07. I 2009 er omdisponeringsfullmakten brukt til å dekke underskuddet til enkelte søkerbaserte tilskuddsposter, ved at andre søkerbaserte tilskuddsposter har et overskudd.
Note 3 Opplæring
Tabell 1.5
Benevnelse | Res 31/12 | Bud 2009 | Avvik | i % | |
---|---|---|---|---|---|
- | Søkerbaserte tilskudd | 27 992 845 | 26 630 000 | -1 362 845 | -5,1 % |
- | Tiltak for å styrke læremiddelproduksjon | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 0,0 % |
Sum | 33 992 845 | 32 630 000 | -1 362 845 | -4,2 % |
Tabell 1.6 Søkerbaserte tilskudd – Opplæring
Post | Benevnelse | Res 31/12 | Bud 2009 | Avvik | i % |
---|---|---|---|---|---|
100 | Grunnskole og videreg.opplæring-læremiddelutv. | 12 694 895 | 12 875 000 | 180 105 | 1,4 % |
101 | Kompetanseheving | 5 019 000 | 4 550 000 | -469 000 | -10,3 % |
102 | Barnehager | 10 278 950 | 9 205 000 | -1 073 950 | -11,7 % |
Sum | 27 992 845 | 26 630 000 | -1 362 845 | -5,1 % |
Tabell 1.7 Læremiddelutvikling
Tekst | Beløp |
---|---|
Gyldige tilsagn pr. 1/1 – 09 | 33 903 250 |
Gyldige tilsagn pr. 1/1 – 09, ført 2491 | 1 445 500 |
Budsjett 2009 fra post 100 – 102 | 26 630 000 |
Totalt til disposisjon i 2009 | 61 978 750 |
Utbetalt i 2009 post 100 – 102 | -30 707 659 |
Tilbakebetalt tilskudd | 60 000 |
Rest til disposisjon pr. 31/12 – 2009 | 31 331 091 |
Gyldige tilsagn pr. 31/12 – 2009 | -31 720 936 |
Gyldige tilsagn pr. 31/12 – 2009, 2491 | -973 000 |
Resultat læremiddelutvikling 2009 | -1 362 845 |
Tabell 1.8 Gyldige tilsagn pr. 31/12 – 09 og tilbaketrekt/-betalt i 2009
År | Beløp | i % | Tilb.trekt | Tilb.bet. |
---|---|---|---|---|
1997 | 0 | – | 163 950 | 0 |
1998 | 373 200 | 1,2 % | 224 850 | 0 |
1999 | 0 | – | 0 | 0 |
2000 | 0 | – | 831 150 | 0 |
2001 | 729 746 | 2,3 % | 267 982 | 0 |
2002 | 545 374 | 1,7 % | 401 250 | 0 |
2003 | 896 207 | 2,8 % | 207 454 | 0 |
2004 | 573 570 | 1,8 % | 154 177 | 0 |
2005 | 516 762 | 1,6 % | 199 755 | 0 |
2006 | 5 086 453 | 16,0 % | 367 000 | 0 |
2007 | 6 116 944 | 19,3 % | 16 625 | 0 |
2008 | 9 159 500 | 28,9 % | 0 | 0 |
2009 | 7 723 180 | 24,3 % | 174 520 | 60 000 |
Sum | 31 720 936 | 100,0 % | 3 008 713 | 60 000 |
Søkerbaserte tilskudd for opplæring viser et underskudd på kr 1 362 845. Underskuddet skyldes merforbruk på stipend for høyere utdanning og tilskudd til barnehageprosjekter, som dekkes av overskuddet fra andre søkerbaserte virkemidler. Det avsettes kr 32 693 936 til dekning av gyldige tilsagn pr. 31. desember 2009. Dette er bevilgede tilsagn til tilskuddsmottakere.
Ved revidert budsjett for 2009 ble det avsatt kr 1 000 000 til kjøp av læremidler. Forbruket pr. 31.12.09 er kr 3 845 608 til kjøp av læremidler. Underskuddet på denne posten dekkes inn av tilbaketrekninger og tilbakebetaling av ikke gjennomførte prosjekter på kr 3 068 713.
Note 4 Språk
Tabell 1.9
Benevnelse | Res 31/12 | Bud 2009 | Avvik | i % | |
---|---|---|---|---|---|
- | Direkte tilskudd | 47 950 000 | 47 950 000 | 0 | 0,0 % |
- | Søkerbaserte tilskudd | 5 512 550 | 6 010 000 | 497 450 | 9,0 % |
Sum | 53 462 550 | 53 960 000 | 497 450 | 0,9 % |
Tabell 1.10 Direkte tilskudd – Språk
Post | Benevnelse | Res 31/12 | Bud 2009 | Avvik | i % |
---|---|---|---|---|---|
150 | Tospråklighetstilskudd | 42 750 000 | 42 750 000 | 0 | 0,0 % |
153 | Grunntilskudd til språksentre | 5 200 000 | 5 200 000 | 0 | 0,0 % |
Sum | 47 950 000 | 47 950 000 | 0 | 0,0 % |
Tabell 1.11 Søkerbaserte tilskudd – Språk
Post | Benevnelse | Res 31/12 | Bud 2009 | Avvik | i % |
---|---|---|---|---|---|
151 | Språkprosjekter innenfor forvaltningsområdet | 2 736 200 | 2 200 000 | -536 200 | -19,6 % |
152 | Språkprosjekter utenfor forvaltningsområdet | 2 776 350 | 3 810 000 | 1 033 650 | 37,2 % |
Sum | 5 512 550 | 6 010 000 | 497 450 | 9,0 % |
Tabell 1.12 Språkprosjekter
Tekst | Beløp |
---|---|
Gyldige tilsagn pr. 1/1 – 09 | 3 386 198 |
Budsjett 2009 – Språkprosj. innenfor forv.omr. | 2 200 000 |
Budsjett 2009 – Språkprosj. utenfor forv.omr. | 3 810 000 |
Totalt til disposisjon i 2009 | 9 396 198 |
Utbetalte tilskudd i 2009 | -3 552 248 |
Tilbakebetalt tilskudd | 49 000 |
Rest til disposisjon pr. 31/12 – 2009 | 5 892 950 |
Gyldige tilsagn pr. 31/12 – 2009 | -5 395 500 |
Resultat språkprosjekter 2009 | 497 450 |
Tabell 1.13 Gyldige tilsagn pr. 31/12 – 09 og tilbaketrekt/-betalt i 2009
År | Beløp | i % | Tilb.trekt | Tilb.bet. |
---|---|---|---|---|
2004 | 0 | – | 90 000 | 0 |
2005 | 0 | – | 0 | 0 |
2006 | 220 000 | 4,1 % | 193 650 | 49 000 |
2007 | 428 500 | 7,9 % | 178 800 | 0 |
2008 | 1 220 000 | 22,6 % | 38 000 | 0 |
2009 | 3 527 000 | 65,4 % | 48 000 | 0 |
Sum | 5 395 500 | 100,0 % | 548 450 | 49 000 |
Posten språkprosjekter innenfor og utenfor forvaltningsområdet viser et overskudd på kr 497 450. Overskuddet skyldes tilbaketrekninger og tilbakebetaling av ikke gjennomførte prosjekter på kr 597 450. Det avsettes kr 5 395 500 til dekning av gyldige tilsagn pr. 31. desember 2009. Dette er bevilgede tilsagn til tilskuddsmottakere.
Note 5 Kultur
Tabell 1.14
Benevnelse | Res 31/12 | Bud 2009 | Avvik | i % | |
---|---|---|---|---|---|
- | Direkte tilskudd | 59 455 000 | 59 456 000 | 1 000 | 0,0 % |
- | Søkerbaserte tilskudd | 12 734 950 | 13 571 000 | 836 050 | 6,2 % |
- | Kunstneravtalen | 5 136 666 | 5 150 000 | 13 334 | 0,3 % |
Sum | 77 326 616 | 78 177 000 | 850 384 | 1,1 % |
Tabell 1.15 Direkte tilskudd – Kultur
Post | Benevnelse | Res 31/12 | Bud 2009 | Avvik | i % |
---|---|---|---|---|---|
202 | Samiske kulturhus | 8 912 000 | 8 912 000 | 0 | 0,0 % |
204 | Samiske festivaler – grunntilskudd | 2 882 000 | 2 882 000 | 0 | 0,0 % |
205 | Samisk idrett | 1 629 000 | 1 629 000 | 0 | 0,0 % |
206 | Samisk teater | 16 519 000 | 16 519 000 | 0 | 0,0 % |
208 | Samiske publikasjoner | 2 571 000 | 2 571 000 | 0 | 0,0 % |
209 | Mobile bibliotektjenester | 6 145 000 | 6 145 000 | 0 | 0,0 % |
210 | Museer | 20 797 000 | 20 798 000 | 1 000 | 0,0 % |
Sum | 59 455 000 | 59 456 000 | 1 000 | 0,0 % |
Under post 210 Museer er det foretatt en avsetning på kr 350 000 til prosjektering og planlegging av kunstmuseum i Karasjok, kr 200 000 til dokumentasjonssenter Alta/Kautokeino og kr 163 000 til konsolideringsprosess Østsamisk Museum under museumsreformen.
Tabell 1.16 Søkerbaserte tilskudd – Kultur
Post | Benevnelse | Res 31/12 | Bud 2009 | Avvik | i % |
---|---|---|---|---|---|
200 | Samisk kulturutvikling | 9 352 950 | 10 189 000 | 836 050 | 8,2 % |
201 | Samiske forlag | 2 682 000 | 2 682 000 | 0 | 0,0 % |
213 | Samiske møteplasser | 700 000 | 700 000 | 0 | 0,0 % |
Sum | 12 734 950 | 13 571 000 | 836 050 | 6,2 % |
Tabell 1.17 Kulturutvikling
Tekst | Beløp |
---|---|
Gyldige tilsagn pr. 1/1 – 2009 | 13 021 079 |
Bevilgning i 2009 | 10 189 000 |
Totalt til disposisjon i 2009 | 23 210 079 |
Utbetalte tilskudd i 2009 | -10 701 150 |
Tilbakebetalte tilskudd | 178 271 |
Rest til disposisjon pr. 31/12 – 2009 | 12 687 200 |
Gyldige tilsagn pr. 31/12 – 2009 | -11 823 650 |
Gyldige tilsagn pr. 31/12 – 2009, ført på levgr 2451 | -27 500 |
Resultat samisk kulturutvikling 2009 | 836 050 |
Tabell 1.18 Gyldige tilsagn pr. 31/12 – 09 og tilbaketrekt/-betalt i 2009
År | Beløp | i % | Tilb.trekt | Tilb.bet. |
---|---|---|---|---|
2001 | 0 | – | 0 | 0 |
2002 | 75 000 | 0,6 % | 0 | 0 |
2003 | 0 | – | 0 | 0 |
2004 | 0 | – | 82 500 | 0 |
2005 | 68 000 | 0,6 % | 22 000 | 0 |
2006 | 599 000 | 5,1 % | 311 200 | 0 |
2007 | 1 793 000 | 15,1 % | 372 579 | 151 800 |
2008 | 4 009 350 | 33,8 % | 130 000 | 26 471 |
2009 | 5 306 800 | 44,8 % | 221 800 | 0 |
Sum | 11 851 150 | 100,0 % | 1 140 079 | 178 271 |
Posten kulturutvikling viser et overskudd på kr 836 050. Overskuddet skyldes tilbaketrekninger og tilbakebetaling av ikke gjennomførte prosjekter på kr 1 318 350. Det avsettes kr 11 851 150 til dekning av gyldige tilsagn pr. 31. desember 2009. Dette er bevilgede tilsagn til tilskuddsmottakere.
Tabell 1.19 Samisk kunstneravtale
Post | Benevnelse | Res 31/12 | Bud 2009 | Avvik | i % |
---|---|---|---|---|---|
207 | Samisk kunstneravtale | 5 136 666 | 5 150 000 | 13 334 | 0,3 % |
Sum | 5 136 666 | 5 150 000 | 13 334 | 0,3 % |
Note 6 Næring
Tabell 1.20
Benevnelse | Res 31/12 | Bud 2009 | Avvik | i % | |
---|---|---|---|---|---|
- | Direkte tilskudd | 2 509 000 | 2 509 000 | 0 | 0,0 % |
- | Søkerbaserte tilskudd | 15 476 950 | 17 111 000 | 1 634 050 | 10,6 % |
- | Verdiskapningsprogrammet | 5 956 000 | 6 000 000 | 44 000 | 0,7 % |
- | Duodjiavtale | 9 279 117 | 9 210 000 | -69 117 | -0,7 % |
Sum | 33 221 067 | 34 830 000 | 1 608 933 | 4,8 % |
Tabell 1.21 Direkte tilskudd – Næring
Post | Benevnelse | Res 31/12 | Bud 2009 | Avvik | i % |
---|---|---|---|---|---|
301 | Duodjiinstitusjoner og organisasjoner | 2 509 000 | 2 509 000 | 0 | 0,0 % |
Sum | 2 509 000 | 2 509 000 | 0 | 0,0 % |
Tabell 1.22 Søkerbaserte tilskudd – Næring
Post | Benevnelse | Res 31/12 | Bud 2009 | Avvik | i % |
---|---|---|---|---|---|
300 | Næringsutvikling | 15 476 950 | 17 111 000 | 1 634 050 | 10,6 % |
Sum | 15 476 950 | 17 111 000 | 1 634 050 | 10,6 % |
Tabell 1.23 Søkerbaserte tilskudd – Verdiskapningsprogrammet
Post | Benevnelse | Res 31/12 | Bud 2009 | Avvik | i % |
---|---|---|---|---|---|
300 | Verdiskapningsprogrammet | 5 956 000 | 6 000 000 | 44 000 | 0,7 % |
Sum | 5 956 000 | 6 000 000 | 44 000 | 0,7 % |
Tabell 1.24 Duodjiavtale
Post | Benevnelse | Res 31/12 | Bud 2009 | Avvik | i % |
---|---|---|---|---|---|
300 | Duodjiavtale | 9 279 117 | 9 210 000 | -69 117 | -0,7 % |
Sum | 9 279 117 | 9 210 000 | -69 117 | -0,7 % |
Tabell 1.25 Næringsutvikling
Tekst | Beløp |
---|---|
Gyldige tilsagn pr. 1/1 – 09 | 26 594 644 |
Avsetning til næringskombinasjoner pr 1/1 – 09 | 1 904 000 |
Budsjett 2009 | 32 321 000 |
Totalt til disposisjon i 2009 | 60 819 644 |
Utbetalte tilskudd i 2009 | -27 105 797 |
Tilbakebetalte tilskudd | 90 000 |
Utbetalt diverse utgifter duodjiavtalen | -46 963 |
Rest til disposisjon pr. 31/12 – 2009 | 33 756 884 |
Gyldige tilsagn pr. 31/12 – 2009 | -31 252 001 |
Gyldige tilsagn pr. 31/12 – 2009, under levgr.2491 | -48 000 |
Avsetning til utredningsprosjekter VSP pr. 31/12 – 09 | -547 950 |
Avsetning til evaluering driftstilskudd pr. 31/12 – 09 | -300 000 |
Resultat næringsutvikling 2009 | 1 608 933 |
Tabell 1.26 Gyldige tilsagn pr. 31/12 – 09og tilbaketrekt/-betalt i 2009
År | Beløp | i % | Tilb.trekt | Tilb.bet. |
---|---|---|---|---|
2005 | 0 | – | 46 000 | |
2006 | 240 000 | 0,8 % | 342 000 | 0 |
2007 | 1 057 000 | 3,4 % | 2 355 762 | 0 |
2008 | 10 659 700 | 34,1 % | 195 150 | 0 |
2009 | 19 343 301 | 61,8 % | 152 475 | 44 000 |
Sum | 31 300 001 | 100,0 % | 3 045 387 | 90 000 |
Posten næringsutvikling, verdiskapningsprogrammet og duodjiavtalen viser et overskudd på kr 1 608 933. Overskuddet skyldes tilbaketrekninger og tilbakebetaling av ikke gjennomførte prosjekter på kr 3 135 387. Det avsettes kr 31 300 001 til dekning av gyldige tilsagn pr. 31. desember 2009. Dette er bevilgede tilsagn til tilskuddsmottakere. I tillegg er det foretatt avsetninger på kr 300 000 til evaluering av driftstilskuddordningen og kr 547 950 til utredningsprosjekter – verdiskapningsprogrammet.
Note 7 Miljø- og kulturvern
Tabell 1.27
Benevnelse | Res 31/12 | Bud 2009 | Avvik | i % | |
---|---|---|---|---|---|
- | Direkte tilskudd | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,0 % |
- | Søkerbaserte tilskudd | 1 434 100 | 2 000 000 | 565 900 | 39,5 % |
Sum | 2 434 100 | 3 000 000 | 565 900 | 23,2 % |
Tabell 1.28 Direkte tilskudd – Miljø- og kulturvern
Post | Benevnelse | Res 31/12 | Bud 2009 | Avvik | i % |
---|---|---|---|---|---|
402 | Forskning og dok. grenselosene i Tysfjord | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,0 % |
Sum | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,0 % |
Tabell 1.29 Søkerbaserte tilskudd – Miljø- og kulturvern
Post | Benevnelse | Res 31/12 | Bud 2009 | Avvik | i % |
---|---|---|---|---|---|
400 | Kulturminnevern | 1 434 100 | 2 000 000 | 565 900 | 39,5 % |
Sum | 1 434 100 | 2 000 000 | 565 900 | 39,5 % |
Tabell 1.30 Kulturminnevern
Tekst | Beløp |
---|---|
Gyldige tilsagn pr. 1/1 – 09 | 3 285 000 |
Budsjett 2009 | 2 000 000 |
Ekstra midler fra Riksantikvaren | 2 000 000 |
Totalt til disposisjon i 2009 | 7 285 000 |
Utbetalte tilskudd i 2009 | -2 614 300 |
Rest til disposisjon pr. 31/12 – 2009 | 4 670 700 |
Gyldige tilsagn pr. 31/12 – 09 | -4 132 300 |
Gyldige tilsagn pr. 31/12 – 09, feilført skal på lev gr 2431 | 27 500 |
Resultat samisk kulturminnevern 2009 | 565 900 |
Tabell 1.31 Gyldige tilsagn pr. 31/12 – 09 og tilbaketrekt/-betalt i 2009
År | Beløp | i % | Tilb.trekt | Tilb.bet. |
---|---|---|---|---|
2003 | 0 | – | 49 400 | 0 |
2004 | 0 | – | 0 | 0 |
2005 | 0 | – | 31 000 | 0 |
2006 | 155 800 | 3,8 % | 120 000 | 0 |
2007 | 487 000 | 11,9 % | 295 000 | 0 |
2008 | 920 500 | 22,4 % | 38 500 | 0 |
2009 | 2 541 500 | 61,9 % | 0 | 0 |
Sum | 4 104 800 | 100,0 % | 533 900 | 0 |
Posten kulturminnevern viser et overskudd på kr 565 900. Overskuddet skyldes tilbaketrekninger av ikke gjennomførte prosjekter på kr 533 900. Det avsettes kr 4 104 800 til dekning av gyldige tilsagn pr. 31. desember 2009. Dette er bevilgede tilsagn til tilskuddsmottakere.
Note 8 Helse- og sosialsatsing
Tabell 1.32
Benevnelse | Res 31/12 | Bud 2009 | Avvik | i % | |
---|---|---|---|---|---|
- | Søkerbaserte tilskudd | 2 802 500 | 3 350 000 | 547 500 | 19,5 % |
Sum | 2 802 500 | 3 350 000 | 547 500 | 19,5 % |
Tabell 1.33 Søkerbaserte tilskudd – Helse- og sosialsatsing
Post | Benevnelse | Res 31/12 | Bud 2009 | Avvik | i % |
---|---|---|---|---|---|
450 | Helse- og sosialsatsing | 2 802 500 | 3 350 000 | 547 500 | 19,5 % |
Sum | 2 802 500 | 3 350 000 | 547 500 | 19,5 % |
Posten helse- og sosialsatsing viser et overskudd på kr 547 500. Overskuddet skyldes tilbakebetaling av ikke gjennomførte prosjekter på kr 91 500 og resterende er ubenyttede midler. Det avsettes kr 2 061 000 til dekning av gyldige tilsagn pr. 31. desember 2009. Dette er bevilgede tilsagn til tilskuddsmottakere.
Note 9 Samiske organisasjoner
Tabell 1.34
Benevnelse | Res 31/12 | Bud 2009 | Avvik | i % | |
---|---|---|---|---|---|
- | Søkerbaserte tilskudd | 4 401 888 | 4 401 000 | -888 | -0,0 % |
Sum | 4 401 888 | 4 401 000 | -888 | -0,0 % |
Tabell 1.35 Søkerbaserte tilskudd – Samiske organisasjoner
Post | Benevnelse | Res 31/12 | Bud 2009 | Avvik | i % |
---|---|---|---|---|---|
750 | Samiske hovedorganisasjoner | 2 452 000 | 2 451 000 | -1 000 | -0,0 % |
754 | Samiske politiske partier | 250 000 | 250 000 | 0 | 0,0 % |
755 | Samiske grenseoverskridende organisasjoner | 350 000 | 350 000 | 0 | 0,0 % |
756 | Samiske kulturorganisasjoner | 350 000 | 350 000 | 0 | 0,0 % |
757 | Samiske næringsorganisasjoner | 499 888 | 500 000 | 112 | 0,0 % |
758 | Samiske likestillingsorganisasjoner | 301 000 | 300 000 | -1 000 | -0,3 % |
759 | Samisk org. tapt skolegang | 199 000 | 200 000 | 1 000 | 0,5 % |
Sum | 4 401 888 | 4 401 000 | -888 | -0,0 % |
Posten samiske organisasjoner viser et underskudd på kr -888.
Note 10 Andre virkemidler
Tabell 1.36
Benevnelse | Res 31/12 | Bud 2009 | Avvik | i % | |
---|---|---|---|---|---|
- | Virkemidler til Sametingsrådets disposisjon | 8 688 200 | 6 750 000 | -1 938 200 | -22,3 % |
- | Virkemidler til møtelederskapets disposisjon | 4 859 995 | 4 860 000 | 5 | 0,0 % |
Sum | 13 548 195 | 11 610 000 | -1 938 195 | -14,3 % |
Tabell 1.37 Virkemidler til Sametingsrådets disposisjon
Post | Benevnelse | Res 31/12 | Bud 2009 | Avvik | i % |
---|---|---|---|---|---|
500 | Samarbeidsavtaler med fylkeskommunene | 5 202 500 | 3 800 000 | -1 402 500 | -27,0 % |
501 | Frie midler | 777 700 | 550 000 | -227 700 | -29,3 % |
505 | Internasjonale tiltak | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | 0,0 % |
506 | Tilskudd til samisk reiseliv | 300 000 | 300 000 | 0 | 0,0 % |
507 | Oppfølgning av institusjonsmelding | 1 308 000 | 1 000 000 | -308 000 | -23,5 % |
Sum | 8 688 200 | 6 750 000 | -1 938 200 | -22,3 % |
Tabell 1.38 Internasjonale tiltak – Interreg
Tekst | Beløp |
---|---|
Gyldige tilsagn pr. 1/1 – 09 | 1 842 484 |
Budsjett 2009 | 700 000 |
Totalt til disposisjon i 2009 | 2 542 484 |
Utbetalte tilskudd i 2009 | -476 000 |
Rest til disposisjon pr. 31/12 – 2009 | 2 066 484 |
Gyldige tilsagn pr. 31/12 – 09, ført 2461 | -1 574 484 |
Gyldige tilsagn pr. 31/12 – 09, ført på 2491 | -492 000 |
Resultat Interreg 2009 | 0 |
Virkemidler til Sametingsrådets disposisjon viser et underskudd på kr -1 938 200. Underskuddet skyldes prioritering av denne virkemiddelordningen. Viser til Sametingsrådets omdisponeringsfullmakt.
Under posten internasjonale tiltak – interreg avsettes det kr 2 066 484 til dekning av gyldige tilsagn til pr. 31. desember 2009. Dette er bevilgede tilsagn til tilskuddsmottakere.
Tabell 1.39 Virkemidler til møtelederskapets disposisjon
Post | Benevnelse | Res 31/12 | Bud 2009 | Avvik | i % |
---|---|---|---|---|---|
502 | Politiske grupper i Sametinget | 1 871 997 | 1 872 000 | 3 | 0,0 % |
503 | Opposisjonens arbeidsvilkår | 988 000 | 988 000 | 0 | 0,0 % |
504 | Lister ved sametingsvalg | 1 999 998 | 2 000 000 | 2 | 0,0 % |
Sum | 4 859 995 | 4 860 000 | 5 | 0,0 % |
Virkemidler til møtelederskapets disposisjon viser et overskudd på kr 5.
Note 11 Andre tiltak som ikke er virkemidler
Tabell 1.40 Andre tiltak
Post 800 | Benevnelse | Res 31/12 | Bud 2009 | Avvik | i % |
---|---|---|---|---|---|
800 | Konferanser | 648 807 | 1 150 000 | 501 193 | 77,2 % |
801 | Samiskrelatert statistikk i Norge | 76 861 | 0 | -76 861 | -100,0 % |
850 | Utdeling av priser | 196 035 | 200 000 | 3 966 | 2,0 % |
860 | Forskning, utvikling,utredning og dok.midler | 2 004 103 | 2 650 000 | 645 897 | 32,2 % |
899 | Evalueringer | 500 000 | 500 000 | 0 | 0,0 % |
Sum | 3 425 805 | 4 500 000 | 1 074 195 | 31,4 % |
Overskuddet på post 800 Konferanser skyldes at kostnadene til konferansene var mindre en budsjettert.
Underskuddet på post 801 samiskrelatert statistikk skyldes at Statistisk sentralbyrås kostnader for å utarbeide statistikken ble høyere enn først antatt.
Overskuddet på post 860 Forsking, utvikling, utredning og dokumentasjonsmidler på kr 645 897 skyldes ubenyttede midler. Det er avsatt kr 1 350 000 til ulike tiltak og prosjekter (jfr. kapittel 12 i årsmelding) som er igangsatt i 2009 og som videreføres i 2010.
Evaluering av kulturutviklingsmidlene er påbegynt, men ikke avsluttet. Det er foretatt en avsetning på kr 500 000 til formålet.
Note 12 Samefolkets fond
Tabell 1.41
Benevnelse | Res 31/12 | Bud 2009 | Avvik | i % | |
---|---|---|---|---|---|
- | Søkerbaserte tilskudd | 10 939 000 | 9 600 000 | -1 339 000 | -12,2 % |
- | Utviklings-, utrednings- og dokumentasjonsmidler | 1 725 250 | 4 600 000 | 2 874 750 | 62,5 % |
Sum | 12 664 250 | 14 200 000 | 1 535 750 | 10,8 % |
Tabell 1.42 Søkerbaserte tilskudd – Samefolkets fond
Post | Benevnelse | Res 31/12 | Bud 2009 | Avvik | i % |
---|---|---|---|---|---|
600 | Språkutviklingstiltak | 4 049 000 | 4 000 000 | -49 000 | -1,2 % |
600 | Tradisjonell kunnskap – dok. og formidling | 2 222 000 | 1 600 000 | -622 000 | -28,0 % |
600 | Litteratur | 4 668 000 | 4 000 000 | -668 000 | -14,3 % |
Sum | 10 939 000 | 9 600 000 | -1 339 000 | -12,2 % |
Tabell 1.43 Utviklings-, utrednings- og dokumentasjonsmidler – Samefolkets fond
Post | Benevnelse | Res 31/12 | Bud 2009 | Avvik | i % |
---|---|---|---|---|---|
601 | Språkprogram | 1 075 250 | 3 000 000 | 1 924 750 | 64,2 % |
601 | Dok. og formidling av tradisjonell kunnskap | 650 000 | 1 600 000 | 950 000 | 59,4 % |
Sum | 1 725 250 | 4 600 000 | 2 874 750 | 62,5 % |
Tabell 1.44 Samefolkets fond
Tekst | Beløp |
---|---|
Gyldige tilsagn pr. 1/1 – 09 | 6 240 780 |
Budsjett 2009 | 14 200 000 |
Totalt til disposisjon i 2009 | 20 440 780 |
Utbetalte tillskudd i 2009 | -8 613 250 |
Rest til disposisjon pr. 31/12 – 2009 | 11 827 530 |
Gyldige tilsagn pr. 31/12 – 2009 | -10 291 780 |
Resultat Samefolkets fond 2009 | 1 535 750 |
Posten Samefolkets fond viser et overskudd på kr 1 535 750. Det avsettes kr 10 291 780 til dekning av gyldige tilsagn pr. 31. desember 2009. Dette er bevilgede tilsagn til tilskuddsmottakere.
Tabell 1.45
Avkastning Samefolkets fond | Beløp |
---|---|
Samefolkets fond/innestående pr. 31/12 – 09 | 79 648 523 |
Fratrukket kapital Samefolkets fond | -75 000 000 |
Sum avkastning 2009 | 4 648 523 |
Tabell 1.46
Bundne midler Samefolkets fond | Beløp |
---|---|
Avkastning bokført pr. 1/1 – 2009 | 30 126 018 |
Avkastning 2009 | 4 648 522 |
Brukt av Samefolkets fond i 2009 | -12 664 250 |
Sum opparbeidet avkastning pr. 31/12 – 2009 | 22 110 290 |
Note 13 Driftsutgifter politisk nivå
Tabell 1.47
Benevnelse | Res 31/12 – 09 | RevBud 2009 | Avvik | i % |
---|---|---|---|---|
Plenum, grupper og komitéene | 8 290 822 | 9 300 000 | 1 009 178 | 10,9 % |
Sametingets møtelederskap | 1 339 136 | 1 252 000 | -87 136 | -7,0 % |
Sametingets kontrollkomite | 15 072 | 200 000 | 184 928 | 92,5 % |
Samisk parlamentarisk råd | 321 645 | 500 000 | 178 355 | 35,7 % |
Sametingets tilskuddstyre | 1 017 189 | 1 000 000 | -17 189 | -1,7 % |
Sametingsrådet | 8 653 567 | 8 280 000 | -373 567 | -4,5 % |
Sametingets språkstyre | 283 522 | 350 000 | 66 478 | 19,0 % |
Samisk språknemnd | 469 502 | 500 000 | 30 498 | 6,1 % |
Sametingets ungdomspolitisk utvalg | 293 986 | 325 000 | 31 014 | 9,5 % |
Sum driftsutgifter | 20 684 443 | 21 707 000 | 1 022 557 | 4,7 % |
Driftsutgifter politisk nivå viser et overskudd på kr 1 022 557.
Medgåtte utgifter for Sametingets plenum, Sametingets fagkomitéer og sametingsgruppene er slått sammen til en post. Overskuddet på kr 1 009 178 skyldes at det bare ble avholdt 3 ordinære plenumssamlinger og komitémøter, samt at antallet representanter er redusert fra 43 til 39. Utgiftene til åpningen av det nye Sametinget ble i tillegg mindre enn forutsatt.
Underskuddet i Sametingets møtelederskap på kr -87 136 skyldes høyere aktivitet enn forutsatt.
Overskuddene i Sametingets kontrollkomité, Samisk parlamentarisk råd og Sametingets språkstyre skyldes i hovedsak mindre aktivitet enn forutsatt.
Sametingsrådet viser et underskudd på kr –373 567. Dette skyldes høyere aktivitetsnivå enn forutsatt og ikke budsjetterte utgifter vedrørende etterlønn til 2 heltidspolitikere etter sametingsvalget.
Det er foretatt en avsetning på kr 410 000 til pågående prosjekter/aktiviteter innenfor samisk terminologi arbeid i Samisk språknemnd.
Det er foretatt en avsetning på kr 163 000 til Sametingets ungdomspolitisk utvalg (SUPU). Det ble bevilget kr 184 000 av Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) til arbeidet med informasjonstiltak under sametingsvalget 2009. Ubrukte midler er planlagt tilbakebetalt i 2010.
Note 14 Driftsutgifter administrativt nivå
Tabell 1.48
Benevnelse | Res 31/12 | Bud 2009 | Avvik | i % |
---|---|---|---|---|
Driftsutgifter administrasjon | 79 922 451 | 81 660 000 | 1 737 549 | 2,1 % |
Sum | 79 922 451 | 81 660 000 | 1 737 549 | 2,1 % |
Regnskapet for drift administrasjon viser et overskudd på kr 1 737 549 i forhold til budsjettet. Det er foretatt avsetninger for periodiserte utgifter og inntekter, jfr. note 18 og 19. Overskuddet skyldes først og fremst mindre medgåtte lønnsutgifter enn budsjettert pga. vakante stillingsressurser. For eksempel ble kommunikasjonsdirektøren ansatt i juni 2009, rådgiverstilling vakant til høsten 2009 etc.
Det er også foretatt en avsetning på kr 5 736 361 til finansiering av inventar og utstyr til Vitenskapsbygget i Kautokeino som Sametinget benytter. Brukerne i vitenskapsbygget har gått sammen om felles innkjøp av inventar og utstyr til fellesarealene og Samisk høgskole har administrert dette. Brukerne skal betale sin andel i forhold til prosentvis leieareal og ved utgangen av 2009 var det ikke foretatt avregning i forhold til dette.
Hele budsjett for 2009 til vedlikehold av sametingsbygningen er avsatt. Total avsetning pr. 31. desember 2009 er nå på kr 2 684 596 til fremtidige vedlikeholds- og reparasjonsutgifter av sametingsbygningen., jfr. note 18.
Note 15 Spesielle prosjekter
Tabell 1.49
Benevnelse | Res 31/12 | Bud 2009 | Avvik | i % |
---|---|---|---|---|
Bedre service til brukerne | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,0 % |
Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen – læreplan | 1 299 175 | 2 200 000 | 900 825 | 40,9 % |
Samisk korrekturprogram – Divvun | 0 | 0 | 0 | – |
Samisk byggverk Sirbma | 61 825 | 300 000 | 238 176 | 79,4 % |
Verdiskapningsprogrammet | 36 227 | 150 000 | 113 773 | 75,8 % |
Neiden ortodokse gravplass i Skoltebyen | 2 220 000 | 2 220 000 | 0 | 0,0 % |
Kvalitetsutvikling i samisk barnehager | 106 676 | 1 000 000 | 893 325 | 89,3 % |
Valg 2009 | 3 162 962 | 3 162 962 | 0 | 0,0 % |
Sum | 7 886 863 | 10 032 962 | 2 146 099 | 21,4 % |
Regnskapet for spesielle prosjekter viser et overskudd på kr 2 146 099 i forhold til budsjettet.
Overskuddet på kvalitetsutvikling i grunnopplæringen – læreplan er på kr 900 825. Det vises til note 1, hvor kr 1 300 000 av bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet er tilbakeført, samt til Sametingets budsjett 2009, kapittel 1, hvor bevilgningen forutsatte tilsagn på midlene.
Overskuddet på postene Samisk byggverk Sirbma og Faglig forum for verdiskapningsprogrammet skyldes ubenyttede midler.
Det er foretatt avsetning på kr 2 756 587 til videreføring av samisk korrekturprogram Divvun II. Iht. Sametingets budsjett 2009 er prosjektet videreført til 2010 for å utvikle korrekturprogram på sørsamisk.
Det er foretatt en avsetning på kr 56 918 til Neiden ortodokse gravplass i Skoltebyen.
Videre er det foretatt en avsetning på kr 229 934 til å dekke utgiftene til valgseminar i januar 2010 for å evaluere den praktiske gjennomføringen av valget i 2009. Hovedmålgruppen for seminaret er kommunene, men seminaret er åpent for alle. Det er planlagt presentasjoner fra departement, systemleverandører, valgmedarbeidere og media.
Note 16 Kundefordringer
Tabell 1.50
Spesifisering av kundefordringer | Beløp |
---|---|
Ordinære kundefordringer | 198 206 |
Fordringer departementer: | |
- AID: Avkastning Samefolkets fond 2009 | 4 648 522 |
Sum kundefordringer | 4 846 729 |
Note 17 Andre fordringer
Tabell 1.51
Spesifisering av andre fordringer | Beløp |
---|---|
Reise- og lønnsforskudd | 69 205 |
Sum andre fordringer | 69 205 |
Note 18 Avsetning vedlikehold av sametingsbygningen
Tabell 1.52
Annen langsiktig gjeld | Beløp |
---|---|
Avsetning vedlikehold sametingsbygningen | 2 684 596 |
Sum annen langsiktig gjeld | 2 684 596 |
Note 19 Øvrige avsetninger
Tabell 1.53
Spesifisering av øvrige avsetninger | Note | Beløp |
---|---|---|
Igangsatte, men ikke ferdigstilte prosjekter/arbeid som må overføres til 2010: | ||
Oversettelse av læremidler for matematikk | 3 | 4 000 000 |
Kunstmuseum i Karasjok | 5 | 350 000 |
Dokumentasjonssenter Alta/Kautokeino | 5 | 200 000 |
Museumsreformen, konsolideringsprosess Østsamisk museum | 5 | 163 000 |
Verdiskapningsprogrammet | 6 | 547 950 |
Evaluering av kulturutviklingsmidler | 11 | 500 000 |
Evaluering av driftstilskuddsordningen under næringsavtalen | 6 | 300 000 |
Milder til forskning og utvikling, utredninger og dokumentasjonsprosjekter | 11 | 1 350 000 |
Prosjekter – Samisk språknemnd | 13 | 410 000 |
SUPU – Informasjonskampanje | 13 | 163 000 |
Divvun II – samisk korrekturprogram | 15 | 2 756 587 |
Valgarbeid | 15 | 229 934 |
Bedre service til brukerne | 15 | 1 220 000 |
Neiden | 15 | 56 918 |
Andre avsetninger: | ||
Periodisering av diverse utgifter/avsetning for ikke mottatte regninger | 13 – 14 | 3 825 163 |
Inventar og utstyr til Vitenskapsbygget i Kautokeino | 14 | 5 736 361 |
Sum øvrige avsetninger | 21 808 913 |
Note 20 Egenkapital
Tabell 1.54
Egenkapital | Beløp |
---|---|
Egenkapital pr. 31/12 – 2008 | -8 314 962 |
Egenkapital pr. 31/12 – 2009 | -3 648 638 |
Endring egenkapital | -4 666 324 |
Endringen i egenkapital tilsvarer resultatet/overskuddet for 2009.