Prop. 1 S (2010–2011)

FOR BUDSJETTÅRET 2011 — Utgiftskapittel: 1300–1380 Inntektskapittel: 4300–4380, 5611, 5619 og 5622–5624

Til innholdsfortegnelse

Del 1
Innleiing og oversikt

1 Mål og hovudprioriteringar

Regjeringa sine mål for samferdselspolitikken

Regjeringa vil leggje til rette for likeverdige levekår i heile landet og arbeide for å oppretthalde hovudtrekka i busettingsmønsteret. Noreg er eit land med store avstandar og spreidd busetting. Effektive transport– og kommunikasjonsløysingar er avgjerande for å skape vekst og utvikling i næringslivet og oppretthalde livskraftige lokalsamfunn i heile landet.

Det overordna målet for regjeringa sin transportpolitikk er å tilby eit effektivt, tilgjengeleg, sikkert og miljøvenleg transportsystem som dekkjer dei behova som samfunnet har for transport og som fremmer regional utvikling. For post og telekommunikasjonar er det eit overordna mål å leggje til rette for eit likeverdig tilbod av grunnleggjande post- og teletenester av høg kvalitet og til rimelege prisar over heile landet, og eit breibandstilbod til alle.

Regjeringa har gjennom fleire år trappa opp løyvingane til transportsektoren. For å nå måla i transportpolitikken held regjeringa fram med denne innsatsen. Planrammene i Nasjonal transportplan 2006–2015 blei for perioden 2006–2009 meir enn oppfylte. Sjølv med dette taktskiftet, der løyvingane til drift, vedlikehald og utbygging av infrastruktur er løfta til eit betydeleg høgare nivå, er mykje ugjort. Regjeringa vil derfor fortsetje arbeidet med å utvikle eit effektivt transportsystem, der infrastrukturen er tilpassa stadig aukande utfordringar og behov.

Investeringsløftet i Nasjonal transportplan 2010–2019 er det største løftet for utbygging av transportinfrastruktur i moderne tid. For betre å ta vare på eksisterande infrastruktur og redusere gapet mellom transportbehov og standarden på infrastrukturen, er det også lagt opp til ein vesentleg auke av vedlikehaldet. I forslaget til budsjett for 2011 følgjer regjeringa opp løfta i Nasjonal transportplan 2010–2019 om at det skal løyvast 100 mrd. kr eller 45 pst. meir til transportinfrastruktur i heile planperioden enn lagt til grunn i førre transportplan. I budsjettet for 2010 starta regjeringa arbeidet med å fase inn dei høge økonomiske rammene i Nasjonal transportplan 2010–2019. Med budsjettforslaget for 2011 held opptrappinga fram.

Regjeringa har fire hovudmål for transportpolitikken; betre framkome og reduserte avstandskostnader, nullvisjonen for transporttryggleik, bidra til å redusere dei miljøskapte problema frå transport og eit universelt utforma transportsystem. Hovudmåla er nedfelte i etappemål som regjeringa følgjer opp gjennom hovudprioriteringane i dei årlege budsjetta.

Innretninga av transportpolitikken tek utgangspunkt i at transportformene har ulike eigenskapar og fortrinn i transportmarknaden, og i at det er nødvendig å tilpasse transportpolitikken m.a. ut frå ulike geografiske tilhøve. Regjeringa fører ein differensiert politikk tilpassa målet om eit moderne transportnett i heile landet. Det inneber at satsinga på kollektivtransport og jernbane er særleg sterk i og omkring dei største byane, medan veksten i løyvingane til veg er særleg sterk elles i landet. Regjeringa vidarefører i budsjettforslaget den sterke satsinga på drift og vedlikehald og nye utbyggingsprosjekt. Utbyggingsprosjekt som er sette i gang, blir vidareførte med rasjonell framdrift. Viktige prosjekt blir fullførte i 2011. Dette medverkar til å sikre næringsliv og folk flest føreseielege transportar, redusert reisetid og reduserte avstandskostnader. Rassikring er eit viktig tiltak for å skape eit meir føreseieleg transportsystem, særleg på Vestlandet og i Nord-Noreg. Regjeringa har i Nasjonal transportplan 2010–2019 lagt opp til ein kraftig auke i innsatsen til rassikring, og foreslår i budsjettet full oppfølging av den økonomiske ramma til rassikring på fylkes- og riksvegar i 2011.

I dei store byområda legg regjeringa opp til å få fleire til å reise kollektivt gjennom ein kombinasjon av betre jernbanetilbod og ordningar som skal stimulere dei lokale styresmaktene til å styrkje lokal kollektivtransport og innføre restriksjonar på personbilbruken. I budsjettforslaget er dette følgt opp gjennom auka innsats på jernbane, tilrettelegging for gange og sykkel, og opptrapping av belønningsordninga. Belønningsordninga går til byar som satsar på kollektivtransport og på å redusere biltrafikken. Løyvinga er auka betydeleg i budsjettforslaget.

Ordninga med at overskotsflyplassane betaler for underskotsflyplassane blir vidareført. Samferdselsdepartementet vil vidare halde fram med å kjøpe flyruter etter anbod der marknaden ikkje leverer eit tilfredsstillande tilbod.

Regjeringa vidarefører nullvisjonen for transporttryggleiken. Det høge tryggleiksnivået i luftfart og jernbane skal oppretthaldast. Gjennom innsatsen til trafikktryggleik som er foreslått i budsjettet for 2011 og den nasjonale tiltaksplanen for trafikktryggleik, tek ein eit nytt steg mot betre tryggleik på veg. Regjeringa sitt mål om at talet på drepne eller hardt skadde i vegtrafikken i 2020 skal reduserast med minst ein tredel samanlikna med gjennomsnittet i åra 2005–2008 blir vidareført. I 2009 var talet på omkomne i trafikken på det lågaste nivået sidan 1954. Regjeringa vil likevel halde fram med eit målretta arbeid for å få talet ytterlegare ned.

Trafikkvekst og bygging av nye nødvendige infrastrukturprosjekt gjer det utfordrande å kome så langt som ønskt på alle miljøområda. Transportpolitikken skal bidra til å redusere miljøskadelege verknader av transport. Regjeringa vil oppnå dette m.a. ved å satse betydeleg på jernbanen og på tiltak som styrkjer lokal kollektivtransport og reduserer bruken av bil i tettbygde strok, og ved å styrkje innsatsen til Transnova-prosjektet.

Regjeringa vil leggje til rette for at transportsystemet så langt som mogleg skal kunne brukast av alle, utan behov for tilpassing eller spesiell tilrettelegging. All ny infrastruktur skal utformast etter prinsippet om universell utforming. Det er i tillegg eit omfattande behov for å oppgradere haldeplassar og knutepunkt. Regjeringa legg opp til å forsterke innsatsen til universell utforming av haldeplassar og knutepunkt.

Gjennom offentleg regulering og konsesjonsvilkår vil regjeringa sikre eit landsdekkjande tilbod om formidling av leveringspliktige posttenester. Regjeringa vil sikre likeverdige kvalitetstenester til same pris over heile landet. Det inneber m.a. grunnleggjande banktenester, omdeling av post seks dagar i veka og einskapsporto.

Regjeringa skal sikre at heile landet har tilgang til likeverdige og rimelege teletenester. Den digitale allemannsretten skal redusere avstandsulemper og gjere det mogleg for alle innbyggjarar å bruke offentlege elektroniske tenester. Med ein dekningsgrad på heile 99,9 pst. på mobil (GSM) og 99,6 pst. på fast og trådlaust breiband, har Noreg eit av dei best utbygde ekomnetta i verda. Regjeringa vil likevel arbeide vidare med å leggje til rette for breiband med tilstrekkeleg kapasitet til å møte framtidige behov i heile landet.

Hovudprioriteringar i budsjettet for 2011

(i mill. kr)

Kategori

Saldert budsjett 2010

Forslag 2011

Pst. endring 10/11

21.10 Administrasjon m.m.

443,8

428,5

- 3,4

21.20 Luftfartsformål

941,6

957,8

1,7

21.30 Vegformål

14 061,2

15 084,9

7,3

21.40 Særskilte transporttiltak

747,1

824,8

10,4

21.50 Jernbaneformål

10 176,1

11 538,1

13,4

Sum programområde 21

26 369,8

28 834,1

9,3

22.10 Post og telekommunikasjonar

Sum programområde 22

710,7

553,2

-22,2

Sum Samferdselsdepartementet

27 080,5

29 387,3

8,5

Samla budsjettforslag for 2011 er på om lag 29,4 mrd. kr. Budsjettforslaget inneber ein samla vekst i utgiftene på om lag 2 300 mill. kr, eller 8,5 pst., samanlikna med saldert budsjett 2010. Tek ein omsyn til ei eingongsløyving i 2010 til betalingar i samband med overføringa av deler av riksvegnettet til fylkeskommunane, er auken på 2,8 mrd. kr, eller 10,6 pst. Løyvingane til veg- og jernbanesektoren utgjer om lag 91 pst. av budsjettforslaget. Utgifter til vegformål er om lag 15,1 mrd. kr. Desse utgiftene utgjer den største programkategorien i departementet sitt budsjett med om lag halvparten av dei samla utgiftene. Deretter kjem utgifter til jernbaneformål med om lag 11,5 mrd. kr, som utgjer om lag 39 pst. av budsjettet.

Forslaget til samferdselsbudsjett for 2011 inneber ein betydelig auke i den statlege innsatsen både til veg- og jernbaneinfrastruktur. I St.meld. nr. 16 (2008–2009) Nasjonal transportplan 2010–2019, er det presentert økonomiske planrammer med høgare årlege gjennomsnitt i siste del av planperioden enn første fireårsperiode. Regjeringa har lagt til grunn at satsinga skal fasast inn i økonomien så raskt som mogleg, men innanfor dei avgrensingane eit forsvarleg økonomisk opplegg set.

Budsjettforslaget for 2011 til oppfølging av Nasjonal transportplan inneber ein realvekst frå Revidert nasjonalbudsjett 2010 for veg og jernbane samla på om lag 1,4 mrd. kr eller 6,1 pst. Forslaget til løyvingar for 2011 til Statens vegvesen og Jernbaneverket er basert på ei jamn opptrapping av løyvingsnivået i dei tre siste åra av planperioden 2010–2013, med utgangspunkt i Revidert nasjonalbudsjett 2010. Med same auke dei to siste åra som i 2011, vil planrammene i Nasjonal transportplan vere oppfylte. I budsjettforslaget er det ein betydeleg auke av løyvinga til drift og vedlikehald.

Hovudprioriteringane i Samferdselsdepartementets budsjettforslag for 2011 tek utgangspunkt i hovudmåla for transportpolitikken i Nasjonal transportplan 2010–2019:

  • Betre framkome og reduserte avstandskostnader for å styrkje konkurransekrafta i næringslivet og for å bidra til å oppretthalde hovudtrekka i busettingsmønsteret

  • Transportpolitikken skal byggjast på ein visjon om at det ikkje skal skje ulykker med drepne eller hardt skadde i transportsektoren

  • Transportpolitikken skal bidra til å avgrense klimagassutslepp, redusere miljøskadelege verknader av transport og oppfylle nasjonale mål og dei internasjonale pliktene Noreg har på miljøområdet

  • Transportsystemet skal vere universelt utforma

For post- og teletenester er hovudmålet å sikre tilgang på likeverdige og rimelege tenester i heile landet.

Framlegget for 2011 medverkar til at ein går i retning av måla for transportpolitikken. Større investeringsprosjekt blir avslutta og vil bidra til å auke framkoma og redusere reisetida. I tillegg til start av nye prosjekt er det sett av planmidlar til prosjekt som på lengre sikt vil gi betydelege framkomstvinstar. Basert på dagens utrekningsmodellar vil budsjettforslaget for 2011 stanse veksten i forfallet på riksvegnettet.

Regjeringa ser det som avgjerande å få togtrafikken meir påliteleg. Gjennom ein ytterlegare auke i løyvinga til vedlikehald og fornying skal Jernbaneverket auke stabiliteten i jernbanenettet og leggje til rette for eit godt togtilbod.

Budsjettforslaget for 2011 inneber at målet i Nasjonal transportplan 2010–2019 om 1 mrd. 2009-kr til rassikring blir nådd. Den kraftige auken i satsinga på rassikring medverkar til å sikre trygge og føreseielege transportar. Det skal startast fleire rassikringsprosjekt i 2011.

Tiltak for å betre den lokale kollektivtransporten og gang- og sykkelvegar vil også medverke til auka framkome i dei store byområda.

Gjennom kjøp av tenester innan luftfart og jernbane styrkjer staten desse transporttilboda.

Både på veg og jernbane skal fleire haldeplassar og knutepunkt bli universelt utforma i 2011.

Administrasjon, forsking og utvikling

Samla budsjettframlegg til administrasjon m.m. er på 428,5 mill. kr. Løyvingane til administrasjon m.m. omfattar m.a. drift av departementet, løyvingar til Trygg Trafikk, Syklistenes Landsforening, ITS Norge og departementet sitt arbeid med samferdselsberedskap, og utgjer til saman 187,4 mill. kr. Syklistenes Landsforening får i forslaget eit tilskot som er 50 pst. høgare enn i budsjettet for 2010.

Programkategorien omfattar også løyvingar til utgreiingar, samferdselsforsking og Transnovaprosjektet. Samla er det foreslått ei løyving på 241,1 mill. kr. Dette er noko lågare enn saldert budsjett 2010. I budsjettframlegget blir løyvinga til Transnova-prosjektet auka kraftig til 73,2 mill. kr, som er 42 pst. meir enn i saldert budsjett 2010. Av denne løyvinga er 20 mill. kr ein del av satsinga på det nye Miljøteknologiprogrammet.

Luftfartsformål

Samla budsjettframlegg for luftfartsformål er 957,8 mill. kr, ein svak auke frå saldert budsjett 2010.

Til tilskot til regionale flyplassar er det budsjettert med 26,6 mill. kr, ein reduksjon på 61,2 mill. kr samanlikna med saldert budsjett 2011. Årsaka til reduksjonen er at det ekstraordinære investeringstilskotet til Avinors regionale flyplassar og eit eingangstilskot til lufthamnene Notodden og Skien løyvd i budsjettet for 2010, fell bort. Det statlege driftstilskotet på 12 mill. kr til Stord lufthamn blir vidareført.

Det er budsjettert med 692,6 mill. kr til kjøp av flytransport, noko som er ein auke på 63,4 mill. kr samanlikna med saldert budsjett 2010. Budsjettforslaget er basert på kostnadsnivået i nye kontraktar for anbodsruter i Finnmark og Nord-Troms som tok til å gjelde 01.04.2010, og gjeldande kontraktar for anbodsruter i resten av landet.

Som følgje av den internasjonale finanskrisa løyvde Stortinget ekstraordinære investeringstilskot til Avinor i 2009 og 2010. Staten tok ikkje ut utbyte frå selskapet i desse åra. Vidare blei det gitt avdragsfritak på statslånet som finansierte utbygginga av flyplassen på Gardermoen. Samferdselsdepartementet vurderer at det ikkje er behov for særskilde tiltak i 2011. Det er budsjettert med eit utbyte på 315 mill. kr i 2011 og avdrag på statslånet på 444,4 mill. kr.

Til Luftfartstilsynets budsjett er det foreslått 179,6 mill. kr i 2011. Det er foreslått 59 mill. kr til Statens havarikommisjon for transport.

Vegformål

Til vegformål er det i alt foreslått 15,1 mrd. kr. Forslaget inneber ein auke på om lag 1 mrd. kr eller 7,3 pst. frå saldert budsjett 2010. Tek ein omsyn til ei eingongs løyving til betalingar i samband med overføringa av deler av riksvegnettet til fylkeskommunane, er auken på 1,5 mrd. kr eller 11,3 pst.

Samla budsjettframlegg for Statens vegvesen gir ei oppfølging av Nasjonal transportplan 2010–2019 på om lag 47 pst. etter andre året, samanlikna med ei jamn årleg fordeling av planramma for perioden 2010–2013.

Det er budsjettert med 7,2 mrd. kr til trafikktilsyn, drift og vedlikehald, ein auke på 991,5 mill. kr eller 16 pst. frå saldert budsjett 2010. Basert på dei modellane vi har idag vil denne auken medverke til at veksten i forfallet av vegkapitalen blir stansa. Med budsjettforslaget kan det bli lagt om lag 1 000 km asfalt.

Det er for 2011 budsjettert med 5,5 mrd. kr til riksveginvesteringar, ein auke på 387,9 mill. kr frå saldert budsjett 2010. Investeringsmidlar til Bjørvika og prosjekta E16 over Filefjell og E6 vest for Alta er førte på eigne investeringspostar. I tråd med Nasjonal transportplan 2010–2019 er det foreslått å setje av midlar som skal sikre rasjonell framdrift av dei to sistnemnde prosjekta, noko som i 2011 inneber lågare løyvingar enn årleg gjennomsnitt i Nasjonal transportplan. Saman med løyvinga til rassikring på 1 051,1 mill. kr, aukar løyvingane til investeringar på veg samla sett med 444 mill. kr eller 6,9 pst. frå saldert budsjett 2010.

Det er lagt til grunn statlege midlar og bompengar til anleggsstart eller med sikte på mogleg anleggsstart på desse større riksvegprosjekta i 2011 (over 100 mill. kr):

  • E18 Melleby – Momarken i Østfold

  • E18 Sydhavna i Oslo

  • Rv 2 Kongsvinger – Slomarka i Hedmark

  • E18 Gulli – Langåker i Vestfold

  • E39 Astad – Knutset i Møre og Romsdal

  • E134 Skjold – Solheim i Rogaland

  • Rv 7 Sokna – Ørgenvika i Buskerud

  • E6 Fønhus – Bagn i Oppland

  • E6 Oppdal sentrum i Sør-Trøndelag

  • E136 Tresfjordbrua i Møre og Romsdal

  • E105 Storskog – Hesseng i Finnmark

For fleire av prosjekta er det ein føresetnad at det blir tilslutning til foreslått bompengefinansiering.

Anleggsarbeida på fleire prosjekt i 2010 som har løyving til prosjektering, grunnerverv og andre førebuingar til anleggsstart, vil også starte.

I 2011 blir desse større riksvegprosjekta opna for trafikk:

  • E39 Vigeland – Osestad, strekninga Fardal – Osestad, Vest-Agder

  • E6 Dal – Minnesund og Skaberudkrysset, Akershus og Hedmark

  • Rv 70 Brunneset – Øygarden, Møre og Romsdal

  • Rv 80 Røvika – Strømsnes, Nordland

Rassikring på veg er viktig for gjere vegane meir pålitelege og trygge, og er eit område som regjeringa prioriterer. Regjeringa varsla i Nasjonal transportplan 2010–2019 ein kraftig auke i rassikringsinnsatsen både på riksvegnettet og det nye fylkesvegnettet. Dette blir følgt opp i 2011 med eit forslag på 1 051,1 mill. kr til rasskring, som er full oppfølging av Nasjonal transportplan i budsjettåret 2011. Forslaget inneber ein auke på 201,1 mill. kr eller 23,7 pst. frå saldert budsjett 2010. Sidan saldert budsjett 2009 er midlane til rassikring auka med 138 pst.

Av midlane til rassikring er 526,3 mill. kr avsett til fylkesvegnettet i 2010. Samferdselsdepartementet foreslår at løyvingar til rasskring på fylkesvegnettet skjer som eit øyremerka tilskot over Samferdselsdepartementets budsjett. Det er oppretta ei ny tilskotspost (post 62) til dette formålet under kap. 1320.

På riksvegnettet blir det lagt opp til anleggsstart av desse større prosjekta med rassikringsgevinst i 2011:

  • Rv 13 Tysdalsvatnet i Rogaland, forutsatt lokale vedtak om forskottering

  • E136 Vågstrandstunnelen, Møre og Romsdal, føresett tilslutning til bompengeopplegg

  • E10 Solbjørnneset – Hamnøy, Nordland

Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til Stortinget med E39 Hjartåberga så snart lokale avklaringer er på plass. I tillegg foreslår departementet midlar til å vidareføre prosjekt og til tidlegare prioriterte prosjekt, m.a. rv 13 Øvre Granvin – Voss grense i Hordaland, rv 70 Oppdølstranda i Møre og Romsdal og rv 80 Løding – Vikan i Nordland.

Det blir foreslått å løyve 545 mill. kr i statlege midlar til trafikktryggleikstiltak, noko som inneber full oppfølging av planramma i Nasjonal transportplan 2010–2019 etter to år. Tiltak for å hindre møteulykker, utforkøyringsulykker og ulykker der mjuke trafikantar blir påkøyrte, er prioriterte. I 2011 er det lagt opp til å fullføre fleire strekningar med midtrekkverk. I tillegg vil det i 2011 pågå arbeid med å etablere midtrekkverk som er venta avslutta etter 2011, på E134 Langebru – Skjøl i Buskerud, E6 Hagen – Gyllan i Sør-Trøndelag og E6 Mære N – Vist i Nord-Trøndelag. I tillegg blir m.a. tiltak mot utforkøyringsulykker, kryss- og kurveutbetringar og tiltak etter trafikktryggleiksinspeksjonar prioriterte. Innan drift og vedlikehald blir tiltak som ivaretek trafikktryggleik, prioriterte.

Regjeringa legg opp til å trappe opp innsatsen på programområda gang- og sykkelvegar og kollektivtransporttiltak/universell utforming. Det er foreslått å setje av 230 mill. kr til gang- og sykkelvegar innanfor vegbudsjettet, ein auke på om lag 80 mill. kr eller 53 pst. frå saldert budsjett 2010. Til kollektivtiltak og tiltak for universell utforming blir det sett av 125 mill. kr, ein auke på 60 mill. kr eller 92 pst. frå saldert budsjett 2010.

Som i 2010 foreslår regjeringa rentekompensasjon for transporttiltak i fylka innafor ei årleg ramme på 2 mrd. kr.

Til riksvegferjedrifta er det budsjettert med 446,4 mill. kr. På grunn av avgiftsjustering er oppfølginga noko under full oppfølging av Nasjonal transportplan. Samferdselsdepartementet legg til grunn at rutetilbodet i 2011 skal oppretthaldast på om lag same nivå som i 2010.

Særskilde transporttiltak

Det er foreslått eit samla budsjett på 824,8 mill. kr til særskilde transporttiltak, ein auke på 77,7 mill. kr eller 10,4 pst. frå saldert budsjett 2010. Av dette er 513,1 mill. kr avsett til særskilt tilskot til kollektivtransport, ein auke på 84 mill. kr eller 19,6 pst. frå saldert budsjett 2010. Til kjøp av sjøtransporttenester på strekninga Bergen – Kirkenes er det avsett 291 mill. kr.

Til belønningsordninga for betre kollektivtransport og mindre bruk av bil i byområda er det avsett 431,1 mill. kr. Ordninga aukar med om lag 30 pst. frå saldert budsjett. Regjeringa følgjer med dette opp intensjonen i Nasjonal transportplan om å doble midlane til ordninga i første fireårsperiode. Departementet ønskjer i 2011 å auke delen av midlar til fireårige avtaler. Det vil likevel framleis vere mogleg å søkje om midlar for eitt år.

Til tilgjengetiltak og forsøk med kollektivtransport i distrikta er det sett av høvesvis 42 mill. kr og 20 mill. kr. For å medverke til å utvikle ein nasjonal reiseplanleggar og nasjonal forvaltning av system for elektronisk billettering er det sett av inntil 5 mill. kr. Det er foreslått å setje av inntil 15 mill. kr til å vidareføre og evaluere prøveprosjekta med samordning av bestillingstransport og TT-transport i 2011.

For å bidra til å redusere skilnader i pris på drivstoff mellom sentrale strøk og distrikta ble det i 2010 sett av midlar til ei tilskotsordning for å dekkje meirkostnader ved frakt av drivstoff til forhandlarar lokalisert i det distriktspolitiske virkeområdet. Det er sett av 20,6 mill. kr til ordninga i 2011.

Til kjøp av sjøtransporttenester på strekninga Bergen – Kirkenes er det budsjettert med 291 mill. kr. Budsjettforslaget byggjer på prisjustering av gjeldande avtale. Som oppfølging av St.prp. nr. 24 (2008–2009) har Samferdselsdepartementet lyst ut sjøtransporttenesta Kystruten Bergen – Kirkenes på anbod, med start seinast 01.01.2013.

Jernbaneformål

I budsjettforslaget held regjeringa fram med å styrkje innsatsen på jernbanen. Det er til saman foreslått 11,5 mrd. kr til jernbaneformål, ein auke på 1,4 mrd. kr eller 13,4 pst. frå saldert budsjett 2010.

Samla budsjettframlegg for Jernbaneverket er på 9,3 mrd. kr, ein auke på 10,6 pst. frå saldert budsjett 2010.

Budsjettframlegget gir ei samla oppfølging av Nasjonal transportplan 2010–2019 på om lag 48 pst. etter andre året av planperioden samanlikna med ei jamn årleg fordeling av planramma for perioden 2010–2013. For 2011 ligg forslaget til løyvingar til drift og vedlikehald godt over gjennomsnittleg ramme, med ei oppfølging på 53,7 pst.

Forslag til løyvingar til investeringar er ei ytterlegare styrking frå saldert budsjett 2010, og er eit framhald av opptrappinga til nivået på ramma i Nasjonal transportplan etter kvart som planlegginga av nye prioriterte prosjekt er avslutta og klare til anleggsstart.

Regjeringa har styrkt innsatsen til drift og vedlikehald av jernbaneinfrastrukturen vesentleg dei siste åra. For 2011 foreslår regjeringa 4,9 mrd. kr til drift og vedlikehald, eksl. Gardermobanen, noko som er ein ytterlegare auke med 536 mill. kr mill. kr eller 12,2 pst. frå saldert budsjett 2010. Saman med Oslo-prosjektet representerer løyvingane ei markert satsing på vedlikehald og fornying på heile jernbanenettet. Satsinga er nødvendig for å gjere togtrafikken meir påliteleg og betre standarden på infrastrukturen. Det er budsjettert med 4,3 mrd. kr til investeringar i lina, inkl. postane 31 Nytt dobbeltspor Oslo – Ski og 33 Fysisk skilje Jernbaneverket – Bane Tele AS. Dette er ein auke på 348,5 mill. kr eller 9 pst. samanlikna med saldert budsjett for 2010.

Løyvinga gjer det mogleg å få til ei rasjonell og kostnadseffektiv gjennomføring av dei store anleggsprosjekta i 2011.

Det er sett av midlar til vidareføring av desse store prosjekta:

  • Nytt dobbeltspor på strekninga Lysaker – Sandvika på Drammenbanen

  • Nytt dobbeltspor på strekninga Barkåker – Tønsberg på Vestfoldbanen

  • Ny Gevingåsen tunnel på Nordlandsbanen

  • Holm – Holmestrand – Nykirke på Vestfoldbanen

I tillegg er det prioritert å vidareføre fjernstyringsprosjektet Eiterstraumen – Bodø og vidareføre planleggingsarbeidet på dei nye store investeringsprosjekta dobbeltspor Eidsvoll – Hamar, ERTMS (overgang til ny teknologisk plattform for signal- og sikringssystem), nytt dobbeltspor Oslo – Ski, inkl. ombygging av Ski stasjon og Ulriken tunnel. Endra planføresetnader, m.a. som følgje av Stortingets behandling, saman med behovet for auka innsats på vedlikehald og ein vanskeleg ressurssituasjon innan jernbanefaga, har ført til at enkelte store investeringsprosjekt får noko seinare planframdrift enn det var lagt opp til i Nasjonal transportplan 2010–2019. Dette gjeld m.a. Ulriken tunnel, inkl. dobbeltspor Bergen stasjon – Fløen, Sandbukta – Moss – Kleberget og Alnabru godsterminal. Samferdselsdepartementet legg opp til ei ekstern vurdering av prosjektet Farriseidet – Porsgrunn før start av det blir prioritert. Departementet kjem tilbake til prosjektet i samband med 2012-budsjettet.

I 2011 blir tre store investeringsprosjekt tekne i bruk:

  • Gevingåsen tunnel på Trønderbanen

  • Dobbeltspor Barkåker – Tønsberg på Vestfoldbanen

  • Nytt dobbeltspor Lysaker – Sandvika på Drammenbanen

Som følgje av nytt dobbeltspor Lysaker-Asker blir det mogleg å betre togtilbodet i Austlandsområdet for å utnytte den auka kapasiteten. Jernbaneverket planlegg å gjennomføre fleire mindre infrastrukturtiltak for å optimalisere og forbetre kapasiteten på dei aktuelle delane av jernbanenettet. Mange av tiltaka er under planlegging.

Forslaget inneheld 440 mill. kr til kapasitetsaukande tiltak. Løyvinga vil i hovudsak gå til å betre kapasiteten mellom Oslo S og Lysaker, gjere ferdig Ualand og Nodeland kryssingsspor og planleggje nye kryssingsspor på Sørlandsbanen, m.a. ved Bryne og Vigrestad, ny fjernstyring på Bergensbanen, Stavanger omformarstasjon, og vidareføring av Vålåsjø kryssingsspor på Dovrebanen, Bodø godsterminal og omlegging av sporplan på Fauske stasjon.

Regjeringa er oppteken av å sikre eit godt og stabilt jernbanetilbod. Det er foreslått å løyve 2,2 mrd. kr til statleg kjøp av persontogtenester i 2011. Dette er ein auke på 472 mill. kr eller om lag 27 pst. frå saldert budsjett for 2010. I tillegg til å oppretthalde dagens tilbod med NSB AS, omfattar statens kjøp av personstransporttenester transport på Gjøvikbanen, Bratsbergbanen, Ofotbanen og på strekninga Oslo – Karlstad – Stockholm.

Samferdselsdepartementet og NSB AS forhandlar om ein ny langsiktig rammeavtale frå 2012. Eit viktig spørsmål i forhandlingane er innfasing av nye tog og gradvis betring av togtilbodet etter kvart som nødvendige infrastrukturforbetringar kjem på plass.

Til Statens jernbanetilsyn er det foreslått å løyve 51,6 mill. kr i 2011.

I samsvar med utbytepolitikken er det foreslått å ta ut 53 mill. kr i utbyte frå NSB AS i 2011 og 18 mill. kr frå Bane Service AS.

Post og telekommunikasjonar

Til post og telekommunikasjonar samla er det budsjettert med utgifter på 553,2 mill. kr, ein reduksjon på 157,5 mill. kr eller 22,2 pst. frå saldert budsjett 2010. Reduksjonen gjeld i hovudsak redusert behov for statleg kjøp av post- og banktenester. For Post- og teletilsynet er det foreslått å løyve 208,2 mill. kr, ein reduksjon på 2,6 pst. frå 2010.

2 Oversiktstabellar for budsjettforslaget

Utgifter fordelt på kapitler

         

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2009

Saldert budsjett 2010

Forslag 2011

Pst. endr. 10/11

Administrasjon m.m.

1300

Samferdselsdepartementet

167 583

181 000

187 400

3,5

1301

Forskning og utvikling mv.

195 678

262 800

241 100

-8,3

Sum kategori 21.10363 261443 800428 500-3,4

Luftfartsformål

1310

Flytransport

588 767

629 200

692 600

10,1

1311

Tilskudd til regionale flyplasser

163 668

87 800

26 600

-69,7

1313

Luftfartstilsynet

196 130

168 300

179 600

6,7

1314

Statens havarikommisjon for transport

52 301

56 300

59 000

4,8

Sum kategori 21.201 000 866941 600957 8001,7

Vegformål

1320

Statens vegvesen

18 935 131

14 061 200

15 084 900

7,3

Sum kategori 21.3018 935 13114 061 20015 084 9007,3

Særskilte transporttiltak

1330

Særskilte transporttiltak

686 196

747 100

824 800

10,4

Sum kategori 21.40686 196747 100824 80010,4

Jernbaneformål

1350

Jernbaneverket

7 801 295

8 380 300

9 266 400

10,6

1351

Persontransport med tog

1 674 168

1 748 600

2 220 100

27,0

1354

Statens jernbanetilsyn

37 211

47 200

51 600

9,3

Sum kategori 21.50

9 512 674

10 176 100

11 538 100

13,4

Sum programområde 2130 498 12826 369 80028 834 1009,3

Post og telekommunikasjoner

1370

Posttjenester

518 000

497 000

345 000

-30,6

1380

Post- og teletilsynet

205 764

213 700

208 200

-2,6

Sum kategori 22.10

723 764

710 700

553 200

-22,2

Sum programområde 22

723 764

710 700

553 200

-22,2

Sum utgifter

31 221 892

27 080 500

29 387 300

8,5

Inntekter fordelt på kapitler

         

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2009

Saldert budsjett 2010

Forslag 2011

Pst. endr. 10/11

Administrasjon m.m.

4300

Samferdselsdepartementet

4 456

2 000

2 100

5,0

Sum kategori 21.104 4562 0002 1005,0

Luftfartsformål

4312

Oslo Lufthavn AS

444 400

4313

Luftfartstilsynet

140 958

119 500

126 800

6,1

4314

Statens havarikommisjon for transport

474

5619

Renter av lån til Oslo Lufthavn AS

236 848

214 200

236 800

10,6

5622

Aksjer i Avinor AS

315 000

Sum kategori 21.20378 280333 7001 123 000236,5

Vegformål

4320

Statens vegvesen

708 533

460 100

474 400

3,1

4322

Svinesundsforbindelsen AS

24 142

27 000

41 000

51,9

5624

Renter av Svinesundsforbindelsen AS

36 143

38 000

34 000

-10,5

Sum kategori 21.30768 818525 100549 4004,6

Jernbaneformål

4350

Jernbaneverket

650 334

597 100

599 000

0,3

4354

Statens jernbanetilsyn

273

5611

Aksjer i NSB AS

14 000

145 000

53 000

-63,4

5623

Aksjer i Baneservice AS

18 000

Sum kategori 21.50

664 607

742 100

670 000

-9,7

Sum programområde 211 816 1611 602 9002 344 50046,3

Post og telekommunikasjoner

4380

Post- og teletilsynet

164 090

178 400

172 100

-3,5

Sum kategori 22.10

164 090

178 400

172 100

-3,5

Sum programområde 22

164 090

178 400

172 100

-3,5

Sum inntekter

1 980 251

1 781 300

2 516 600

41,3

3 Oppfølging av oppmodingsvedtak frå sesjonen 2007–2008

På Samferdselsdepartementets område vedtok Stortinget i sesjonen 2007–2008 eit oppmodingsvedtak – vedtak nr. 402, 13. mars 2008. Oppfølginga av vedtaket er omtalt nærare i del III i proposisjonen.

4 Diverse tabellar

Garantiordningar og -fullmakter

(i 1000 kr)

Dato siste St.vedtak

Ansvar pr. 31.12.2009

Totalramme (tak) for nytt og gammalt ansvar i 2010

Totalramme (tak) for nytt og gammalt ansvar i 2011

Restverdigaranti for togmateriell, bokførte verdiar

10.12.2009

2 974 000

2 759 000

2 815 000

Restverdigaranti for togmateriell, oppgraderingar og nyinvesteringar

10.12.2009

3 525 000

3 225 000

3 225 000

Lån til ferjer i riksvegsamband

07.12.2004

309 617

80 000

70 000

Sum

I Prop. 1 S (2009–2010) var totalramma for nytt og gammalt ansvar i 2010 for lån til ferjer i riksvegsamband ført opp med 50 mill. kr. Det riktige talet skal vere 80 mill. kr, jf. tabellen ovanfor. Ved utarbeidinga av statsbudsjettet for 2010 var det føresett at ei ferje ved årsskiftet 2009/2010 anten ville bli fristilt med overgang til drifting på anbod eller at ansvaret for ferja ville bli ført over til Rogaland fylkeskommune som følgje av forvaltningsreforma. Ferja har i 2010 ikkje vore nytta i tilskotsamband, korkje i statleg- eller fylkeskommunal ferjedrift. Staten har derfor garantiansvaret for ferja også etter 2009.

Det har aldri vore utbetalingar (tap) under nokon av garantiordningane.

Bestillingsfullmakter

(i mill. kr)

Kap.

Nemning

Fullmakt

Saldert budsjett 2010

Forslag 2011

1350

Jernbaneverket

Materiell

800

800

Bruk av stikkordet «kan overførast» på andre postar enn postgruppe 30–49

       

(i 1 000 kr)

Kap.

Post

Nemning

Overført til 2010

Forslag 2011

1301

50

Samferdselsforsking

6 282

150 800

1301

72

Tilskot til miljøvenleg transport, Transnova-prosjektet

91 536

73 200

1310

70

Kjøp av innanlandske flyruter

728

692 600

1311

71

Tilskot til ikkje-statlege flyplassar

3 056

26 600

1320

23

Trafikktilsyn, drift og vedlikehald av riksvegar m.m.

192 080

7 170 100

1320

29

Vederlag til OPS-prosjekt

43 604

443 000

1320

60

Forsøk

27 713

0

1320

72

Kjøp av riksvegferjetenester

99 494

446 400

1330

60

Særskilt tilskot til kollektivtransport

99 955

513 100

1350

23

Drift og vedlikehald

323 000

4 923 000

1350

25

Drift og vedlikehald av Gardermobanen

16 200

76 300

1351

70

Kjøp av persontransport med tog

60 910

2 220 100

1380

70

Tilskot til teletryggleik og -beredskap

0

26 100

For kap. 1301, post 50 kan ein forklare stikkordet med at prosjekt/tiltak som får tilskot frå løyvinga over posten, går over fleire år. Tilskot blir i hovudsak utbetalt etter framdrift. Også prosjekt på kap. 1301, post 72, vil kunne gå ut over budsjettåret. Sluttutbetaling vil ikkje finne stad før prosjektet er gjennomført. For kap. 1310, post 70, kan stikkordet forklarast med at endringar i rammevilkår som gir grunnlag for nye forhandlingar, og kostnadsendringar som følgje av nye kontraktar, gjer at det kan vere vanskeleg å budsjettere utbetalingane presist for det einskilde året. Løyvinga på kap. 1311, post 71, kan overførast fordi delar av tilskotet blir utbetalt på etterskot.

For kap. 1320, postane 23, 29, 60 og 72 og kap. 1350, postane 23 og 25, er årsaka til stikkordet at løyvingane heilt eller delvis blir nytta til byggje- og anleggsarbeid som går over fleire år, og/eller materiellinnkjøp. Innanfor budsjetta til Statens vegvesen og Jernbaneverket er det dessutan i stor grad mogleg å omdisponere midlar mellom dei ulike postane. Det er derfor naturleg at også postar utover 30-postane er gjort overførbare.

Når det gjeld BRA-programmet på kap. 1330, post 60, blir halvdelen av tilskota til bykommunar og/eller fylkeskommunar utbetalt ved prosjektstart og resten når prosjektet er ferdig. Dette medfører at siste utbetalinga ikkje finn stad før året etter prosjektstart.

Ein del av løyvinga på kap. 1351, post 70, gjeld resultatavhengig tilskot/bonusutbetaling som blir utbetalt etterskotsvis, noko som ikkje alltid skjer i budsjettåret.

Post- og teletilsynet pålegg leverandørar av elektroniske kommunikasjonsnett og -tenester som tilsynet har inngått avtale med, å kjøpe beredskapsmateriell. For å sikre at leverandørane får betalt, dersom materiellet blir forseinka, er kap. 1380, post 70, gjort overførbar.

Budsjettendringar på utgiftskapittel etter saldert budsjett 2010

(i 1000 kr)

Kap.

Post

Prop. S

Innst. S

Saldert budsjett 2010

Endring

Revidert budsjett

1310

70

106

301

629 200

26 700

655 900

1313

01

125

350

168 300

500

168 800

1320

23

125

350

6 178 600

70 000

6 248 600

1320

29

125

350

441 000

59 000

500 000

1320

30

125

350

5 110 400

130 000

5 240 400

1320

61

125

350

28 000

-3 000

25 000

1320

72

125

350

436 000

-700

435 300

1330

70

125

350

298 000

26 200

324 200

1330

75

125

350

20 000

-15 000

5 000

1350

23

125

350

4 387 000

260 000

4 647 000

1350

30

125

350

3 763 600

-50 000

3 713 600

1350

31

125

350

130 000

64 000

194 000

Budsjettendringar på inntektskapittel etter saldert budsjett 2010

(i 1000 kr)

Kap.

Post

Prop. S

Innst. S

Saldert budsjett 2010

Endring

Revidert budsjett

5611

85

125

350

145 000

27 000

172 000

5623

85

125

350

0

20 400

20 400