Meld. St. 3 (2009 – 2010)

Statsrekneskapen 2009

Til innholdsfortegnelse

5 Andre rekneskap og spesifikasjonar

Tabell 5.1 Svalbardrekneskapen. Administrasjon av Svalbard 2009

     Overført frå 2008LøyvingSamla løyvingRekneskapOverført til 2010Meirutg.(-) Mindreutg.
Kap.PostUtgifterKronerKronerKronerKronerKronerKroner
1Svalbard kyrkje
1Driftsutgifter57 7173 650 0003 707 7173 617 80989 9080
2Tilskot til kulturelle føremål m.m.
70Tilskot til velferdsarbeid på Svalbard0960 000960 000960 00000
3Tilskot til Longyearbyen lokalstyre
70Tilskot til Longyearbyen lokalstyre092 822 00092 822 00092 822 00000
5Sysselmannen (jf. kap. 3005)
1Driftsutgifter028 525 00028 525 00033 261 007425 977-5 161 984
6Sysselmannens transportteneste (jf. kap. 3006)
1Driftsutgifter1 166 25873 000 00074 166 25875 298 485728 217-1 860 444
7Tilfeldige utgifter
1Driftsutgifter124 5653 950 0004 074 5653 905 398169 1670
9Kulturminnetiltak
1Driftsutgifter5 2342 100 0002 105 2342 060 78444 4500
11Bergmeisteren (jf. kap. 3011)
1Driftsutgifter65 5001 380 0001 445 5001 309 19169 00067 309
17Refusjon til Norsk Polarinstitutt
50Refusjon02 800 0002 800 0002 800 00000
18Fyr og radiofyr
1Driftsutgifter03 500 0003 500 0003 500 00000
19Statens bygningar på Bjørnøya og Hopen
1Driftsutgifter213 3495 950 0006 163 3495 990 148173 2010
20Statens bygningar i Longyearbyen (jf. kap. 3020)
1Driftsutgifter235 47211 200 00011 435 47211 492 5550-57 083
45Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast578 0271 600 0002 178 0271 322 392855 6350
Sum kap. 20813 49912 800 00013 613 49912 814 947855 635-57 083
22Likningsforvaltninga for Svalbard
1Driftsutgifter189 5192 700 0002 889 5192 488 527135 000265 992
Sum utgifter2 635 640234 137 000236 772 640240 828 2962 690 555-6 746 211
Auke i overførte løyvingar   54 915  
   240 883 211  
     LøyvingRekneskapMeirinntekt Mindreinntekt(-)
Kap.PostInntekterKronerKronerKroner
3005Sysselmannen (jf. kap. 5)
1Diverse inntekter250 000885 436635 436
2Refusjonar m.m.04 940 6344 940 634
16Refusjon av foreldrepengar028 26628 266
18Refusjon av sjukepengar0193 084193 084
Sum kap. 3005250 0006 047 4205 797 420
3006Sysselmannens transportteneste (jf. kap. 6)
1Leigeinntekter1 200 000845 794-354 206
2Refusjonar01 860 4441 860 444
Sum kap. 30061 200 0002 706 2381 506 238
3020Statens bygningar i Longyearbyen (jf. kap. 20)
1Inntekter3 250 0003 552 893302 893
3030Skattar og avgifter
70Skattar m.m.91 000 000510 943 247419 943 247
71Utførselsavgift5 000 00014 405 0539 405 053
72Utmålsgebyr, årsavgift1 110 0001 069 500-40 500
Sum kap. 303097 110 000526 417 800429 307 800
3035Tilskot frå statsbudsjettet
70Tilskot132 327 000-297 841 1401)-430 168 140
Sum inntekter234 137 000240 883 2116 746 211

1) Skatteinntektene på Svalbard var unormalt høge i 2009, jf. kap. 3030 post 70. Dette har gjeve eit positivt resultat som inneber at Svalbard ikkje har motteke tilskot, men tilbakeført midlar til statskassa.

Tabell 5.2 Svalbardrekneskapen. Balansekonto per 31. desember 2009

EigedelarKroner SkyldnaderKroner
Depositokonto 8450042 690 555Overført til 20102 690 555
 2 690 555  2 690 555

Tabell 5.3 Svalbardrekneskapen. Note til balansekonto, behaldningsendringar 2009

DebetKroner KreditKroner
Depositokonto 845004 UB 20092 690 555Depositokonto 845004 IB 20092 635 640
Auke i overførte løyvingar54 915
 2 690 555  2 690 555

Tabell 5.4 Statsbygg. Balanse per 31. desember 2009

EigedelarKroner Eigenkapital og gjeldKroner
Anleggsmidlar:Eigenkapital:
Driftsmidlar, eigedommar28 740 982 953Eigenkapital utan reguleringsfond27 439 633 187
Aksjar, andelar29 744Reguleringsfondet393 539 588
Utlån og obligasjonar31 267 243
Sum anleggsmidlar28 772 279 940Sum eigenkapital27 833 172 775
Omløpsmidlar:Langsiktig gjeld:
Varebehaldningar, varer i arbeid0Statens renteberande kapital1 104 200 078
Kortsiktige fordringar10 412 446Anna langsiktig gjeld228 446 675
Kortsiktige plasseringar0
Kassebehaldning og innskot0
Mellomvere med statskassa604 673 940
Sum omløpsmidlar615 086 386Sum langsiktig gjeld1 332 646 753
Kortsiktig gjeld:
Kortsiktig gjeld221 546 798
Sum kortsiktig gjeld221 546 798
Sum eigedelar29 387 366 326 Sum eigenkapital og gjeld29 387 366 326

Tabell 5.5 Statens kartverk. Balanse per 31. desember 2009

EigedelarKroner Eigenkapital og gjeldKroner
Anleggsmidlar:Eigenkapital:
Driftsmidlar, eigedommar58 907 015Eigenkapital utan reguleringsfond-75 244 157
Aksjar, andelar14 000Reguleringsfondet183 727 190
Sum anleggsmidlar58 921 015Sum eigenkapital108 483 033
Omløpsmidlar:Langsiktig gjeld:
Varebehaldningar, varer i arbeid3 419 768Statens renteberande kapital58 907 015
Kundefordringar190 835 002Anna langsiktig gjeld0
Andre kortsiktige fordringar45 738 468
Kassebehaldning og innskot5 255
Sum omløpsmidlar239 998 493Sum langsiktig gjeld58 907 015
Kortsiktig gjeld:
Kortsiktig gjeld335 666 631
Mellomvere med statskassa-204 137 171
Sum kortsiktig gjeld131 529 460
Sum eigedelar298 919 508 Sum eigenkapital og gjeld298 919 508

Tabell 5.6 NVE Anlegg. Balanse per 31. desember 2009

EigedelarKroner Eigenkapital og gjeldKroner
Anleggsmidlar:Eigenkapital:
Anleggskapital24 909 332Eigenkapital utan reguleringsfond9 130 125
Reguleringsfondet4 609 482
Sum anleggsmidlar24 909 332Sum eigenkapital13 739 607
Omløpsmidlar:Langsiktig gjeld:
Kortsiktige fordringar4 609 482Statens renteberande kapital15 779 207
Sum omløpsmidlar4 609 482Sum langsiktig gjeld15 779 207
Sum eigedelar29 518 814 Sum eigenkapital og gjeld29 518 814

Tabell 5.7 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsverksemda (SDØE). Balanse per 31. desember 2009

EigedelarKroner Eigenkapital og gjeldKroner
Anleggsmidlar:Eigenkapital:
Varige driftsmidlar1)173 211 596 877Eigenkapital144 649 225 512
Immaterielle eigedelar742 085 887Sum eigenkapital144 649 225 512
Andre anleggsmidlar0
Finansielle anleggsmidlar0Langsiktig gjeld:
Langsiktige fjerningsansvar37 312 907 926
Anna langsiktig gjeld1 724 264 695
Sum anleggsmidlar173 953 682 764Sum langsiktig gjeld39 037 172 621
Omløpsmidlar:2)Kortsiktig gjeld:4)
Lager1 269 961 625Leverandørgjeld1 492 702 884
Offentlege gjeldskrav0Anna kortsiktig gjeld3)6 871 748 237
Kundefordringar3)16 700 181 115Fordringar mot lisensoperatørar0
Andre omløpsmidlar0Avsetjing for påløpte kostnader0
Førehandsbet. kostn. og ikkje mott. inntekt0
Bankinnskot127 023 750
Sum omløpsmidlar18 097 166 490Sum kortsiktig gjeld8 364 451 121
 
Sum eigedelar192 050 849 254 Sum eigenkapital og gjeld192 050 849 254

1) Årsaka til avviket mellom utgåande balanse på kapitalrekneskapen sin konto 68.00.30 og anleggsmidlar i balansen til SDØE er at kontantprinsippet er bruka i kapitalrekneskapen og rekneskapsprinsippet er bruka i balansen til SDØE.

2) Finansielle instrument som ikkje er balanseført iht. NGAAP: Eigedelar knytte til uoppgjorte terminkontraktar og futures utgjer 2 189 mill. kroner per 31.12.2009.

3) Mellomvere med staten er om lag 519,9 mill. kroner i statens favør per 31.12.2009. Mellomvere med Statoil ASA er om lag 9,5 mrd. ­kroner i SDØE sin favør per 31.12.2009.

4) Finansielle instrument som ikkje er balanseført iht. NGAAP: – Forpliktingar knytt til uoppgjorte terminkontrakter og futures ­utgjer 696 mill. kroner per 31.12.2009.

Tabell 5.8 Statens pensjonskasse – Forvaltningsbedrift. Balanse per 31. desember 2009

EigedelarKroner Eigenkapital og gjeldKroner
Anleggsmidlar:Eigenkapital:
Driftsmidlar, eigedommar1)437 687 134Eigenkapital utan reguleringsfond152 539 113
Reguleringsfondet18 137 978
Sum anleggsmidlar437 687 134Sum eigenkapital170 677 091
Omløpsmidlar:Langsiktig gjeld:
Varebehaldningar, varer i arbeid0Statens renteberande kapital285 148 022
Kortsiktige fordringar270 548Anna langsiktig gjeld0
Kortsiktige plasseringar0
Mellomvere med statskassa28 788 905
Sum omløpsmidlar29 059 453Sum langsiktig gjeld285 148 022
Kortsiktig gjeld:
Kortsiktig gjeld10 921 474
Sum kortsiktig gjeld10 921 474
Sum eigedelar466 746 587 Sum eigenkapital og gjeld466 746 587

1) Auka driftsmidlar er i hovudsak knytt til investeringar og tilpasningar som følgje av pensjonsreforma, ref. omtale i St.prp. nr. 1 (2008 – 2009) programkategori 01.40.

Tabell 5.9 Statens petroleumsforsikringsfond. Balanse per 31. desember 2009

EigedelarKroner Eigenkapital og gjeldKroner
Omløpsmidlar:Eigenkapital:
Verdipapir og innskot i valuta9 626 348 790Eigenkapital19 094 634 406
Utlån obligasjonar4 854 943 439
Utlån utland8 719 352 406
Innskot Noregs Bank144 862 527
Sum omløpsmidlar23 345 507 162Sum eigenkapital19 094 634 406
Gjeld:
Inngåtte, ikkje oppgjorte ­verdipapirhandlar1)145 695 861
Kortsiktig innlån2)22 045 669
Motteke kontantsikring3)4 071 080 471
Påløpt forvaltningshonorar12 050 755
Sum gjeld4 250 872 756
 
Sum eigedelar23 345 507 162 Sum eigenkapital og gjeld23 345 507 162

1) Kjøp som er inngått i 2009 (handledato) med oppgjer i 2010 (oppgjersdato) vert bokført inn i obligasjonsbehaldninga under omløpsmidlar med motpost i gjeld.

2) Innlån som nyttast i likviditetsstyringa av portoføljen og som har ei løpetid frå 1 – 10 dagar.

3) Motteke kontantsikring er knytt til sikkerheit for utlån.

Tabell 5.10 NORFUND. Balanse per 31. desember 20091)

EigedelarKroner Eigenkapital og gjeldKroner
Anleggsmidlar:Eigenkapital:
Driftsmidlar, eigedommar4 563 159Eigenkapital utan reservekapital4 550 890 596
Aksjar, andelar2 651 161 335Reservekapital1 320 000 000
Sum anleggsmidlar2 655 724 494Sum eigenkapital5 870 890 596
Omløpsmidlar:Langsiktig gjeld:
Kortsiktige fordringar29 694 191Avsetjing skyldnader8 934 850
Kortsiktige plasseringar1 593 344 763
Kassebehaldning og innskot1 629 582 707
Sum omløpsmidlar3 252 621 661Sum langsiktig gjeld8 934 850
Kortsiktig gjeld:
Kortsiktig gjeld25 421 749
Offentlege avgifter3 098 959
Sum kortsiktig gjeld28 520 708
Sum eigedelar5 908 346 154 Sum eigenkapital og gjeld5 908 346 154

1) Balansestala for NORFUND byggjer på styrebehandla og endeleg, revidert rekneskap per 24. mars 2010. Eigenkapital utan reservekapital avvik med 16,6 mill. kroner samanlikna med kapitalrekneskapen sin konto 617001 NORFUND. Dette heng saman med at det er gjort disposisjonar i NORFUND sin rekneskap etter fristen for innrapportering til statsrekneskapen. NORFUND presenterar sin rekneskap i samsvar med god rekneskapsskikk i Noreg.

Til forsiden