5 Andre rekneskap og spesifikasjonar
Tabell 5.1 Svalbardrekneskapen. Administrasjon av Svalbard 2009
| | | Overført frå 2008 | Løyving | Samla løyving | Rekneskap | Overført til 2010 | Meirutg.(-) Mindreutg. |
---|
Kap. | Post | Utgifter | Kroner | Kroner | Kroner | Kroner | Kroner | Kroner |
---|
1 | | Svalbard kyrkje |
| 1 | Driftsutgifter | 57 717 | 3 650 000 | 3 707 717 | 3 617 809 | 89 908 | 0 |
2 | | Tilskot til kulturelle føremål m.m. |
| 70 | Tilskot til velferdsarbeid på Svalbard | 0 | 960 000 | 960 000 | 960 000 | 0 | 0 |
3 | | Tilskot til Longyearbyen lokalstyre |
| 70 | Tilskot til Longyearbyen lokalstyre | 0 | 92 822 000 | 92 822 000 | 92 822 000 | 0 | 0 |
5 | | Sysselmannen (jf. kap. 3005) |
| 1 | Driftsutgifter | 0 | 28 525 000 | 28 525 000 | 33 261 007 | 425 977 | -5 161 984 |
6 | | Sysselmannens transportteneste (jf. kap. 3006) |
| 1 | Driftsutgifter | 1 166 258 | 73 000 000 | 74 166 258 | 75 298 485 | 728 217 | -1 860 444 |
7 | | Tilfeldige utgifter |
| 1 | Driftsutgifter | 124 565 | 3 950 000 | 4 074 565 | 3 905 398 | 169 167 | 0 |
9 | | Kulturminnetiltak |
| 1 | Driftsutgifter | 5 234 | 2 100 000 | 2 105 234 | 2 060 784 | 44 450 | 0 |
11 | | Bergmeisteren (jf. kap. 3011) |
| 1 | Driftsutgifter | 65 500 | 1 380 000 | 1 445 500 | 1 309 191 | 69 000 | 67 309 |
17 | | Refusjon til Norsk Polarinstitutt |
| 50 | Refusjon | 0 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 0 | 0 |
18 | | Fyr og radiofyr |
| 1 | Driftsutgifter | 0 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 | 0 |
19 | | Statens bygningar på Bjørnøya og Hopen |
| 1 | Driftsutgifter | 213 349 | 5 950 000 | 6 163 349 | 5 990 148 | 173 201 | 0 |
20 | | Statens bygningar i Longyearbyen (jf. kap. 3020) |
| 1 | Driftsutgifter | 235 472 | 11 200 000 | 11 435 472 | 11 492 555 | 0 | -57 083 |
| 45 | Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast | 578 027 | 1 600 000 | 2 178 027 | 1 322 392 | 855 635 | 0 |
| | Sum kap. 20 | 813 499 | 12 800 000 | 13 613 499 | 12 814 947 | 855 635 | -57 083 |
22 | | Likningsforvaltninga for Svalbard |
| 1 | Driftsutgifter | 189 519 | 2 700 000 | 2 889 519 | 2 488 527 | 135 000 | 265 992 |
| | Sum utgifter | 2 635 640 | 234 137 000 | 236 772 640 | 240 828 296 | 2 690 555 | -6 746 211 |
| | Auke i overførte løyvingar | | | | 54 915 | | |
| | | | | | 240 883 211 | | |
| | | Løyving | Rekneskap | Meirinntekt Mindreinntekt(-) |
---|
Kap. | Post | Inntekter | Kroner | Kroner | Kroner |
---|
3005 | | Sysselmannen (jf. kap. 5) |
| 1 | Diverse inntekter | 250 000 | 885 436 | 635 436 |
| 2 | Refusjonar m.m. | 0 | 4 940 634 | 4 940 634 |
| 16 | Refusjon av foreldrepengar | 0 | 28 266 | 28 266 |
| 18 | Refusjon av sjukepengar | 0 | 193 084 | 193 084 |
| | Sum kap. 3005 | 250 000 | 6 047 420 | 5 797 420 |
3006 | | Sysselmannens transportteneste (jf. kap. 6) |
| 1 | Leigeinntekter | 1 200 000 | 845 794 | -354 206 |
| 2 | Refusjonar | 0 | 1 860 444 | 1 860 444 |
| | Sum kap. 3006 | 1 200 000 | 2 706 238 | 1 506 238 |
3020 | | Statens bygningar i Longyearbyen (jf. kap. 20) |
| 1 | Inntekter | 3 250 000 | 3 552 893 | 302 893 |
3030 | | Skattar og avgifter |
| 70 | Skattar m.m. | 91 000 000 | 510 943 247 | 419 943 247 |
| 71 | Utførselsavgift | 5 000 000 | 14 405 053 | 9 405 053 |
| 72 | Utmålsgebyr, årsavgift | 1 110 000 | 1 069 500 | -40 500 |
| | Sum kap. 3030 | 97 110 000 | 526 417 800 | 429 307 800 |
3035 | | Tilskot frå statsbudsjettet |
| 70 | Tilskot | 132 327 000 | -297 841 1401) | -430 168 140 |
| | Sum inntekter | 234 137 000 | 240 883 211 | 6 746 211 |
1) Skatteinntektene på Svalbard var unormalt høge i 2009, jf. kap. 3030 post 70. Dette har gjeve eit positivt resultat som inneber at Svalbard ikkje har motteke tilskot, men tilbakeført midlar til statskassa.
Tabell 5.2 Svalbardrekneskapen. Balansekonto per 31. desember 2009
Eigedelar | Kroner | | Skyldnader | Kroner |
---|
Depositokonto 845004 | 2 690 555 | | Overført til 2010 | 2 690 555 |
| 2 690 555 | | | 2 690 555 |
Tabell 5.3 Svalbardrekneskapen. Note til balansekonto, behaldningsendringar 2009
Debet | Kroner | | Kredit | Kroner |
---|
Depositokonto 845004 UB 2009 | 2 690 555 | | Depositokonto 845004 IB 2009 | 2 635 640 |
| | | Auke i overførte løyvingar | 54 915 |
| 2 690 555 | | | 2 690 555 |
Tabell 5.4 Statsbygg. Balanse per 31. desember 2009
Eigedelar | Kroner | | Eigenkapital og gjeld | Kroner |
---|
Anleggsmidlar: | | | Eigenkapital: | |
Driftsmidlar, eigedommar | 28 740 982 953 | | Eigenkapital utan reguleringsfond | 27 439 633 187 |
Aksjar, andelar | 29 744 | | Reguleringsfondet | 393 539 588 |
Utlån og obligasjonar | 31 267 243 | | | |
Sum anleggsmidlar | 28 772 279 940 | | Sum eigenkapital | 27 833 172 775 |
Omløpsmidlar: | | | Langsiktig gjeld: | |
Varebehaldningar, varer i arbeid | 0 | | Statens renteberande kapital | 1 104 200 078 |
Kortsiktige fordringar | 10 412 446 | | Anna langsiktig gjeld | 228 446 675 |
Kortsiktige plasseringar | 0 | | | |
Kassebehaldning og innskot | 0 | | | |
Mellomvere med statskassa | 604 673 940 | | | |
Sum omløpsmidlar | 615 086 386 | | Sum langsiktig gjeld | 1 332 646 753 |
| | | Kortsiktig gjeld: | |
| | | Kortsiktig gjeld | 221 546 798 |
| | | Sum kortsiktig gjeld | 221 546 798 |
| | | | |
Sum eigedelar | 29 387 366 326 | | Sum eigenkapital og gjeld | 29 387 366 326 |
Tabell 5.5 Statens kartverk. Balanse per 31. desember 2009
Eigedelar | Kroner | | Eigenkapital og gjeld | Kroner |
---|
Anleggsmidlar: | | | Eigenkapital: | |
Driftsmidlar, eigedommar | 58 907 015 | | Eigenkapital utan reguleringsfond | -75 244 157 |
Aksjar, andelar | 14 000 | | Reguleringsfondet | 183 727 190 |
Sum anleggsmidlar | 58 921 015 | | Sum eigenkapital | 108 483 033 |
Omløpsmidlar: | | | Langsiktig gjeld: | |
Varebehaldningar, varer i arbeid | 3 419 768 | | Statens renteberande kapital | 58 907 015 |
Kundefordringar | 190 835 002 | | Anna langsiktig gjeld | 0 |
Andre kortsiktige fordringar | 45 738 468 | | | |
Kassebehaldning og innskot | 5 255 | | | |
Sum omløpsmidlar | 239 998 493 | | Sum langsiktig gjeld | 58 907 015 |
| | | Kortsiktig gjeld: | |
| | | Kortsiktig gjeld | 335 666 631 |
| | | Mellomvere med statskassa | -204 137 171 |
| | | Sum kortsiktig gjeld | 131 529 460 |
| | | | |
Sum eigedelar | 298 919 508 | | Sum eigenkapital og gjeld | 298 919 508 |
Tabell 5.6 NVE Anlegg. Balanse per 31. desember 2009
Eigedelar | Kroner | | Eigenkapital og gjeld | Kroner |
---|
Anleggsmidlar: | | | Eigenkapital: | |
Anleggskapital | 24 909 332 | | Eigenkapital utan reguleringsfond | 9 130 125 |
| | | Reguleringsfondet | 4 609 482 |
Sum anleggsmidlar | 24 909 332 | | Sum eigenkapital | 13 739 607 |
Omløpsmidlar: | | | Langsiktig gjeld: | |
Kortsiktige fordringar | 4 609 482 | | Statens renteberande kapital | 15 779 207 |
Sum omløpsmidlar | 4 609 482 | | Sum langsiktig gjeld | 15 779 207 |
| | | | |
Sum eigedelar | 29 518 814 | | Sum eigenkapital og gjeld | 29 518 814 |
Tabell 5.7 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsverksemda (SDØE). Balanse per 31. desember 2009
Eigedelar | Kroner | | Eigenkapital og gjeld | Kroner |
---|
Anleggsmidlar: | | | Eigenkapital: | |
Varige driftsmidlar1) | 173 211 596 877 | | Eigenkapital | 144 649 225 512 |
Immaterielle eigedelar | 742 085 887 | | Sum eigenkapital | 144 649 225 512 |
Andre anleggsmidlar | 0 | | | |
Finansielle anleggsmidlar | 0 | | Langsiktig gjeld: | |
| | | Langsiktige fjerningsansvar | 37 312 907 926 |
| | | Anna langsiktig gjeld | 1 724 264 695 |
Sum anleggsmidlar | 173 953 682 764 | | Sum langsiktig gjeld | 39 037 172 621 |
Omløpsmidlar:2) | | | Kortsiktig gjeld:4) | |
Lager | 1 269 961 625 | | Leverandørgjeld | 1 492 702 884 |
Offentlege gjeldskrav | 0 | | Anna kortsiktig gjeld3) | 6 871 748 237 |
Kundefordringar3) | 16 700 181 115 | | Fordringar mot lisensoperatørar | 0 |
Andre omløpsmidlar | 0 | | Avsetjing for påløpte kostnader | 0 |
Førehandsbet. kostn. og ikkje mott. inntekt | 0 | | | |
Bankinnskot | 127 023 750 | | | |
Sum omløpsmidlar | 18 097 166 490 | | Sum kortsiktig gjeld | 8 364 451 121 |
| | | | |
Sum eigedelar | 192 050 849 254 | | Sum eigenkapital og gjeld | 192 050 849 254 |
1) Årsaka til avviket mellom utgåande balanse på kapitalrekneskapen sin konto 68.00.30 og anleggsmidlar i balansen til SDØE er at kontantprinsippet er bruka i kapitalrekneskapen og rekneskapsprinsippet er bruka i balansen til SDØE.
2) Finansielle instrument som ikkje er balanseført iht. NGAAP: Eigedelar knytte til uoppgjorte terminkontraktar og futures utgjer 2 189 mill. kroner per 31.12.2009.
3) Mellomvere med staten er om lag 519,9 mill. kroner i statens favør per 31.12.2009. Mellomvere med Statoil ASA er om lag 9,5 mrd. kroner i SDØE sin favør per 31.12.2009.
4) Finansielle instrument som ikkje er balanseført iht. NGAAP: – Forpliktingar knytt til uoppgjorte terminkontrakter og futures utgjer 696 mill. kroner per 31.12.2009.
Tabell 5.8 Statens pensjonskasse – Forvaltningsbedrift. Balanse per 31. desember 2009
Eigedelar | Kroner | | Eigenkapital og gjeld | Kroner |
---|
Anleggsmidlar: | | | Eigenkapital: | |
Driftsmidlar, eigedommar1) | 437 687 134 | | Eigenkapital utan reguleringsfond | 152 539 113 |
| | | Reguleringsfondet | 18 137 978 |
Sum anleggsmidlar | 437 687 134 | | Sum eigenkapital | 170 677 091 |
Omløpsmidlar: | | | Langsiktig gjeld: | |
Varebehaldningar, varer i arbeid | 0 | | Statens renteberande kapital | 285 148 022 |
Kortsiktige fordringar | 270 548 | | Anna langsiktig gjeld | 0 |
Kortsiktige plasseringar | 0 | | | |
Mellomvere med statskassa | 28 788 905 | | | |
Sum omløpsmidlar | 29 059 453 | | Sum langsiktig gjeld | 285 148 022 |
| | | Kortsiktig gjeld: | |
| | | Kortsiktig gjeld | 10 921 474 |
| | | Sum kortsiktig gjeld | 10 921 474 |
| | | | |
Sum eigedelar | 466 746 587 | | Sum eigenkapital og gjeld | 466 746 587 |
1) Auka driftsmidlar er i hovudsak knytt til investeringar og tilpasningar som følgje av pensjonsreforma, ref. omtale i St.prp. nr. 1 (2008 – 2009) programkategori 01.40.
Tabell 5.9 Statens petroleumsforsikringsfond. Balanse per 31. desember 2009
Eigedelar | Kroner | | Eigenkapital og gjeld | Kroner |
---|
Omløpsmidlar: | | | Eigenkapital: | |
Verdipapir og innskot i valuta | 9 626 348 790 | | Eigenkapital | 19 094 634 406 |
Utlån obligasjonar | 4 854 943 439 | | | |
Utlån utland | 8 719 352 406 | | | |
Innskot Noregs Bank | 144 862 527 | | | |
Sum omløpsmidlar | 23 345 507 162 | | Sum eigenkapital | 19 094 634 406 |
| | | Gjeld: | |
| | | Inngåtte, ikkje oppgjorte verdipapirhandlar1) | 145 695 861 |
| | | Kortsiktig innlån2) | 22 045 669 |
| | | Motteke kontantsikring3) | 4 071 080 471 |
| | | Påløpt forvaltningshonorar | 12 050 755 |
| | | Sum gjeld | 4 250 872 756 |
| | | | |
Sum eigedelar | 23 345 507 162 | | Sum eigenkapital og gjeld | 23 345 507 162 |
1) Kjøp som er inngått i 2009 (handledato) med oppgjer i 2010 (oppgjersdato) vert bokført inn i obligasjonsbehaldninga under omløpsmidlar med motpost i gjeld.
2) Innlån som nyttast i likviditetsstyringa av portoføljen og som har ei løpetid frå 1 – 10 dagar.
3) Motteke kontantsikring er knytt til sikkerheit for utlån.
Tabell 5.10 NORFUND. Balanse per 31. desember 20091)
Eigedelar | Kroner | | Eigenkapital og gjeld | Kroner |
---|
Anleggsmidlar: | | | Eigenkapital: | |
Driftsmidlar, eigedommar | 4 563 159 | | Eigenkapital utan reservekapital | 4 550 890 596 |
Aksjar, andelar | 2 651 161 335 | | Reservekapital | 1 320 000 000 |
Sum anleggsmidlar | 2 655 724 494 | | Sum eigenkapital | 5 870 890 596 |
Omløpsmidlar: | | | Langsiktig gjeld: | |
Kortsiktige fordringar | 29 694 191 | | Avsetjing skyldnader | 8 934 850 |
Kortsiktige plasseringar | 1 593 344 763 | | | |
Kassebehaldning og innskot | 1 629 582 707 | | | |
Sum omløpsmidlar | 3 252 621 661 | | Sum langsiktig gjeld | 8 934 850 |
| | | Kortsiktig gjeld: | |
| | | Kortsiktig gjeld | 25 421 749 |
| | | Offentlege avgifter | 3 098 959 |
| | | Sum kortsiktig gjeld | 28 520 708 |
| | | | |
Sum eigedelar | 5 908 346 154 | | Sum eigenkapital og gjeld | 5 908 346 154 |
1) Balansestala for NORFUND byggjer på styrebehandla og endeleg, revidert rekneskap per 24. mars 2010. Eigenkapital utan reservekapital avvik med 16,6 mill. kroner samanlikna med kapitalrekneskapen sin konto 617001 NORFUND. Dette heng saman med at det er gjort disposisjonar i NORFUND sin rekneskap etter fristen for innrapportering til statsrekneskapen. NORFUND presenterar sin rekneskap i samsvar med god rekneskapsskikk i Noreg.