Prop. 1 S (2010–2011)

FOR BUDSJETTÅRET 2011 — Utgiftskapittel: 200–288 og 2410 Inntektskapittel: 3200–3288, 5310 og 5617

Til innhaldsliste

4 Standardiserte nøkkeltal for Kunnskapsdepartementets nettobudsjetterte verksemder

I tabellane under presenterer Kunnskapsdepartementet standardiserte nøkkeltal for forvaltningsorgan med særskilde fullmakter (nettobudsjetterte verksemder) som departementet har ansvaret for. Dette gjeld for Meteorologisk institutt, Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI), Institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), Noregs forskingsråd, universitet og høgskolar medrekna Senter for internasjonalisering av høgre utdanning.

Den første tabellen for kvar verksemd gir ei oversikt over utgifter og inntekter etter art: Formålet med tabellen er å vise verksemdas brutto utgifter og inntekter basert på kontantprinsippet og utgifter og inntekter inndelt etter art etter dei same prinsippa som gjeld for dei bruttobudsjetterte verksemdene.

Den andre tabellen gir ei oversikt over inntekter etter inntektskjelde: Dei fleste nettobudsjetterte verksemder har fleire inntektskjelder og formålet med tabellen er å gi ei oversikt over dei ulike inntektskjeldene.

Den tredje tabellen gir ei oversikt over kontantbehaldninga til verksemda per 31. desember med spesifikasjon av dei formål kontantbehaldningane skal nyttast til.

Tabell 4.1 Meteorologisk institutt. Utgifter og inntekter etter art.

Beløp i 1 000 kroner

Utgiftsart

Rekneskap 31.12.2007

Rekneskap 31.12.2008

Rekneskap 31.12.2009

Budsjett for 2010

Driftsutgifter:

Lønnsutgifter

241 973

264 924

275 911

290 236

Varer og tenester

119 744

137 657

133 454

86 266

Sum driftsutgifter

361 717

402 581

409 365

376 502

Investeringsutgifter:

Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald

18 544

15 077

9 414

70 230

Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald

18 544

15 077

9 414

70 230

Overføringar frå verksemda:

Utbetalingar til andre statlege rekneskap

0

0

0

0

Utbetalingar til andre verksemder

42 215

35 593

51 208

57 595

Sum overføringar frå verksemda

42 215

35 593

51 208

57 595

Finansielle aktivitetar:

Kjøp av aksjar og partar

0

0

15

0

Andre finansielle utgifter

0

0

16

0

Sum finansielle aktivitetar

0

0

31

0

Sum utgifter

422 476

453 251

470 019

504 327

Inntektsart

Rekneskap 31.12.2007

Rekneskap 31.12.2008

Rekneskap 31.12.2009

Budsjett for 2010

Driftsinntekter:

Inntekter frå sal av varer og tenester

169 428

187 514

180 307

155 371

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

0

0

0

0

Refusjonar

0

0

0

0

Andre driftsinntekter

13 026

10 544

2 577

1 500

Sum driftsinntekter

182 454

198 058

182 884

156 871

Inntekter frå investeringar:

Sal av varige driftsmidlar

0

8

0

0

Sum investeringsinntekter

0

8

0

0

Overføringar til verksemda:

Inntekter frå statlege løyvingar

212 538

221 677

271 431

244 337

Andre innbetalingar

42 215

35 593

51 208

57 595

Sum overføringar til verksemda

254 753

257 270

322 639

301 932

Finansielle aktivitetar:

Innbetaling ved sal av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente)

0

0

0

0

Sum finansielle aktivitetar

0

0

0

0

Sum inntekter

437 207

455 336

505 523

458 803

Netto endring i kontantbehaldning

14 731

2 085

35 504

-45 524

Tabell 4.2 Meteorologisk institutt. Inntekter etter inntektskjelde.

Beløp i 1 000 kroner

Inntektstype

Rekneskap 31.12.2007

Rekneskap 31.12.2008

Rekneskap 31.12.2009

Budsjett for 2010

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget:

Løyvingar frå fagdepartementet

212 538

221 677

271 431

244 337

Løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan

0

0

0

0

Tildelingar frå Noregs forskingsråd

0

0

0

0

Sum løyvingar til statsoppdraget

212 538

221 677

271 431

244 337

Offentlege og private bidrag

Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar

0

0

0

0

Bidrag frå private

0

0

0

0

Tildelingar frå internasjonale organisasjonar

0

0

0

0

Sum bidrag

0

0

0

0

Oppdragsinntekter mv.

Oppdrag frå statlege verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå private

0

0

0

0

Andre inntekter og tidsavgrensingar

224 669

233 659

234 092

214 466

Sum oppdragsinntekter og tilsvarande

224 669

233 659

234 092

214 466

Sum inntekter

437 207

455 336

505 523

458 803

Tabell 4.3 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, kostnader og avsetningar ved Meteorologisk institutt i perioden 2007–091

Beløp i 1 000 kroner

Balanse 31. desember

2007

2008

2009

Endring 2008 til 2009

Kontantbehaldning

Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank

101 463

103 541

139 043

35 502

Behaldning på andre bankkonti

0

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

0

8

9

1

Sum kontantar og kontantekvivalentar

101 463

103 549

139 052

35 503

Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell neste budsjettår:

Feriepengar m.m.

19 584

21 080

22 092

1 012

Skattetrekk og offentlege avgifter

21 010

22 556

23 318

762

Gjeld til leverandørar

11 142

10 873

9 689

-1 184

Gjeld til oppdragsgivarar

4 488

5 449

9 969

4 520

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

-2 667

-2 494

-1 323

1 171

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell neste budsjettår

53 557

57 464

63 745

6 281

Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår:

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

0

0

0

0

Større påbegynte, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

30 467

23 861

47 784

23 923

Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt, finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

6 801

9 601

12 293

2 692

Andre avsetningar til vedtekne, ikkje igangsette formål

0

0

2 065

2 065

Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt, finansierte av løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

37 268

33 462

62 142

28 680

Andre avsetningar:

Avsetningar til andre formål/ikkje spesifiserte formål

0

0

0

0

Fri verksemdskapital

10 638

12 622

13 166

544

Sum andre avsetningar

10 638

12 622

13 166

544

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

101 463

103 548

139 052

35 504

1 Det er enkelte avvik i tala i denne tabellen samanlikna med tala frå same tabell i Prop. 1 S (2009-2010) for rekneskapsåra 2007 og 2008. Dette skyldast at det er gjort ei revurdering av kategoriseringa av eigedels- og gjeldspostar. Dette fører ikkje til endring i total gjeld og eigedelar.

Tabell 4.4 Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Utgifter og inntekter etter art.

Beløp i 1 000 kroner

Utgiftsart

Rekneskap 31.12.2007

Rekneskap 31.12.2008

Rekneskap 31.12.2009

Budsjett for 2010

Driftsutgifter:

Lønnsutgifter

47 626

52 238

56 446

55 000

Varer og tenester

19 131

33 984

38 059

39 000

Sum driftsutgifter

66 757

86 222

94 505

94 000

Investeringsutgifter:

Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald

0

0

0

0

Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald

0

0

0

0

Overføringar frå verksemda:

Utbetalingar til andre statlege rekneskap

0

0

0

0

Utbetalingar til andre verksemder

0

0

0

0

Sum overføringar frå verksemda

0

0

0

0

Finansielle aktivitetar:

Kjøp av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle utgifter

0

0

0

0

Sum finansielle aktivitetar

0

0

0

0

Sum utgifter

66 757

86 222

94 505

94 000

Inntektsart

Rekneskap 31.12.2007

Rekneskap 31.12.2008

Rekneskap 31.12.2009

Budsjett for 2010

Driftsinntekter:

Inntekter frå sal av varer og tenester

40 337

47 489

57 319

45 000

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

0

0

0

0

Refusjonar

0

0

0

0

Andre driftsinntekter

1 766

1 890

961

1 000

Sum driftsinntekter

42 103

49 379

58 280

46 000

Inntekter frå investeringar:

Sal av varige driftsmidlar

0

0

0

0

Sum investeringsinntekter

0

0

0

0

Overføringar til verksemda:

Inntekter frå statlege løyvingar

28 024

29 786

30 968

44 000

Andre innbetalingar

0

0

0

0

Sum overføringar til verksemda

28 024

29 786

30 968

44 000

Finansielle aktivitetar:

Innbetaling ved sal av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente)

0

0

0

0

Sum finansielle aktivitetar

0

0

0

0

Sum inntekter

70 127

79 165

89 248

90 000

Netto endring i kontantbehaldning

3 370

-7 057

-5 257

-4 000

Tabell 4.5 Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Inntekter etter inntektskjelde1.

Beløp i 1 000 kroner

Inntektstype

Rekneskap 31.12.2007

Rekneskap 31.12.2008

Rekneskap 31.12.2009

Budsjett for 2010

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget:

Løyvingar frå fagdepartementet

24 524

26 216

27 293

0

Løyvingar frå andre departement

3 500

3 570

3 675

0

Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan

0

0

0

0

Tildelingar frå Noregs forskingsråd

12 869

9 975

17 547

44 000

Sum løyvingar til statsoppdraget

40 893

39 761

48 515

44 000

Offentlege og private bidrag

Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar

0

0

0

0

Bidrag frå private

0

0

0

0

Tildelingar frå internasjonale organisasjonar

0

0

0

0

Sum bidrag

0

0

0

0

Oppdragsinntekter mv.

Oppdrag frå statlege verksemder

18 787

21 281

15 329

20 000

Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder

938

682

2 404

2 000

Oppdrag frå private

4 807

5 898

5 786

4 000

Andre inntekter og tidsavgrensingar

4 702

11 543

17 214

20 000

Sum oppdragsinntekter og tilsvarande

29 234

39 404

40 733

46 000

Sum inntekter

70 127

79 165

89 248

90 000

1 Til og med 2009 vart basisløyvinga gitt direkte frå departementet. Frå 2010 blir denne løyvinga gitt via Noregs forskingsråd.

Tabell 4.6 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, kostnader og avsetningar ved Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) i perioden 2007–09

Beløp i 1 000 kroner

Balanse 31. desember

2007

2008

2009

Endring 2008 til 2009

Kontantbehaldning

Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank

43 423

36 366

31 109

-5 527

Behaldning på andre bankkonti

0

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

0

0

0

0

Sum kontantar og kontantekvivalentar

43 423

36 366

31 109

-5 257

Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell neste budsjettår:

Feriepengar m.m.

4 121

4 636

5 744

1 108

Skattetrekk og offentlege avgifter

4 109

3 722

4 428

706

Gjeld til leverandørar

-2 095

661

-573

-1 234

Gjeld til oppdragsgivarar

21 176

17 071

5 948

-11 123

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

753

-6 434

0

6 434

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell neste budsjettår

28 064

19 656

15 547

-4 109

Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår:

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

0

0

0

0

Større påbegynte, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt, finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Andre avsetningar til vedtekne, ikkje igangsette formål

0

0

0

0

Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt, finansierte av løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

0

0

0

0

Andre avsetningar:

Avsetningar til andre formål/ikkje spesifiserte formål

0

0

4 511

4 511

Fri verksemdskapital

15 359

16 710

11 051

-5 659

Sum andre avsetningar

15 359

16 710

15 562

-1 148

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

43 423

36 366

31 109

-5 257

Tabell 4.7 Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI). Utgifter og inntekter etter art.

Beløp i 1 000 kroner

Utgiftsart

Rekneskap 31.12.2007

Rekneskap 31.12.2008

Rekneskap 31.12.2009

Budsjett for 2010

Driftsutgifter:

Lønnsutgifter

26 191

33 164

35 535

36 900

Varer og tenester

18 969

27 182

26 813

25 550

Sum driftsutgifter

45 160

60 346

62 348

62 450

Investeringsutgifter:

Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald

878

703

463

0

Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald

878

703

463

0

Overføringar frå verksemda:

Utbetalingar til andre statlege rekneskap

2 168

1 991

2 043

2 000

Utbetalingar til andre verksemder

3 963

2 079

3 668

3 000

Sum overføringar frå verksemda

6 131

4 070

5 711

5 000

Finansielle aktivitetar:

Kjøp av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle utgifter

0

0

0

0

Sum finansielle aktivitetar

0

0

0

0

Sum utgifter

52 169

65 119

68 522

67 450

Inntektsart

Rekneskap 31.12.2007

Rekneskap 31.12.2008

Rekneskap 31.12.2009

Budsjett for 2010

Driftsinntekter:

Inntekter frå sal av varer og tenester

827

683

0

0

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

0

0

0

0

Refusjonar

759

1 246

774

0

Andre driftsinntekter

0

4

0

50

Sum driftsinntekter

1 586

1 933

774

50

Inntekter frå investeringar:

Sal av varige driftsmidlar

0

0

0

0

Sum investeringsinntekter

0

0

0

0

Overføringar til verksemda:

Inntekter frå statlege løyvingar

17 811

18 595

20 075

20 254

Andre innbetalingar

42 193

46 736

48 164

43 600

Sum overføringar til verksemda

60 004

65 331

68 239

63 854

Finansielle aktivitetar:

Innbetaling ved sal av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente)

0

0

0

0

Sum finansielle aktivitetar

0

0

0

0

Sum inntekter

61 590

67 264

69 013

63 904

Netto endring i kontantbehaldning

9 421

2 145

491

-3 546

Tabell 4.8 Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI). Inntekter etter inntektskjelde1.

Beløp i 1 000 kroner

Inntektstype

Rekneskap 31.12.2007

Rekneskap 31.12.2008

Rekneskap 31.12.2009

Budsjett for 2010

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget:

Løyvingar frå fagdepartementet

17 811

18 595

20 075

3 954

Løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan

0

0

3 653

0

Tildelingar frå Noregs forskingsråd

5 623

9 765

8 293

16 300

Sum løyvingar til statsoppdraget

23 434

28 360

32 021

20 254

Offentlege og private bidrag

Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar

0

0

0

0

Bidrag frå private

0

0

0

0

Tildelingar frå internasjonale organisasjonar

0

0

0

3 000

Sum bidrag

0

0

0

3 000

Oppdragsinntekter mv.

Oppdrag frå statlege verksemder

24 188

29 977

30 200

37 900

Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå private

4 683

4 389

3 021

2 700

Andre inntekter og tidsavgrensingar

9 285

4 537

3 770

50

Sum oppdragsinntekter og tilsvarande

38 156

38 903

36 991

40 650

Sum inntekter

61 590

67 263

69 012

63 904

1 Til og med 2009 vart basisløyvinga gitt direkte frå departementet. Frå 2010 blir denne løyvinga gitt via Noregs forskingsråd.

Tabell 4.9 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, kostnader og avsetningar ved Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI) i perioden 2007–091

Beløp i 1 000 kroner

Balanse 31. desember

2007

2008

2009

Endring 2008 til 2009

Kontantbehaldning

Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank

29 872

32 026

32 518

492

Behaldning på andre bankkonti

12

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

1

5

3

-2

Sum kontantar og kontantekvivalentar

29 885

32 031

32 521

490

Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell neste budsjettår:

Feriepengar m.m.

2 835

3 345

3 507

162

Skattetrekk og offentlege avgifter

2 027

2 806

2 905

99

Gjeld til leverandørar

1 940

1 887

1 189

-698

Gjeld til oppdragsgivarar

19 416

11 338

13 833

2 495

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

-142

560

-314

-874

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell neste budsjettår

26 076

19 936

21 120

1 184

Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår:

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

0

3 838

3 557

-281

Større påbegynte, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt, finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Andre avsetningar til vedtekne, ikkje igangsette formål

0

0

0

0

Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt, finansierte av løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

0

3 838

3 557

-281

Andre avsetningar:

Avsetningar til andre formål/ikkje spesifiserte formål

0

3 810

3 261

-549

Fri verksemdskapital

3 809

4 447

4 582

135

Sum andre avsetningar

3 809

8 257

7 843

-414

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

1

1

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

1

1

Sum netto gjeld og forpliktingar

29 885

32 031

32 521

490

1 Det er enkelte avvik i tala i denne tabellen samanlikna med tala frå same tabell i Prop. 1 S (2009-2010) for rekneskapsåra 2007 og 2008. Dette skyldast at det er gjort ei revurdering av kategoriseringa av eigedels- og gjeldspostar. Dette fører ikkje til endring i total gjeld og eigedelar.

Tabell 4.10 Universitet og høgskolar. Utgifter og inntekter etter art

Beløp i 1 000 kroner

Utgiftsart

Rekneskap 31.12.2007

Rekneskap 31.12.2008

Rekneskap 31.12.2009

Budsjett for 2010

Driftsutgifter:

Lønnsutgifter

14 700 629

16 103 789

17 486 512

18 161 415

Varer og tenester

9 781 925

10 199 416

10 397 036

10 675 641

Sum driftsutgifter

24 482 554

26 303 205

27 883 548

28 837 056

Investeringsutgifter:

Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald

1 080 806

1 276 903

1 433 807

1 569 067

Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald

1 080 806

1 276 903

1 433 807

1 569 067

Overføringar frå verksemda:

Utbetalingar til andre statlege rekneskap

29 114

28 232

66 628

58 018

Utbetalingar til andre verksemder

0

0

187 779

79 058

Sum overføringar frå verksemda

29 114

28 232

254 407

137 076

Finansielle aktivitetar:

Kjøp av aksjar og partar

10 940

323

10 579

632

Andre finansielle utgifter

4 663

15 919

10 802

1 363

Sum finansielle aktivitetar

15 603

16 242

21 381

1 995

Sum utgifter

25 608 077

27 624 583

29 593 142

30 545 194

Inntektsart

Rekneskap 31.12.2007

Rekneskap 31.12.2008

Rekneskap 31.12.2009

Budsjett for 2010

Driftsinntekter:

Inntekter frå sal av varer og tenester

2 031 300

2 480 611

2 015 000

1 988 373

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

35 175

21 910

37 025

29 186

Refusjonar

315 264

370 642

439 633

397 927

Andre driftsinntekter

1 321 735

1 196 341

1 979 321

1 678 271

Sum driftsinntekter

3 703 474

4 069 504

4 470 978

4 093 757

Inntekter frå investeringar:

Sal av varige driftsmidlar

4 087

2 233

4 674

7 290

Sum investeringsinntekter

4 087

2 233

4 674

7 290

Overføringar til verksemda:

Inntekter frå statlege løyvingar

21 672 998

23 529 749

25 238 775

25 584 981

Andre innbetalingar

292 945

370 302

306 601

373 820

Sum overføringar til verksemda

21 965 943

23 900 051

25 545 376

25 958 801

Finansielle aktivitetar:

Innbetaling ved sal av aksjar og partar

2 458

1 320

3 492

0

Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente)

5 189

6 363

3 592

1 784

Sum finansielle aktivitetar

7 647

7 683

7 084

1 784

Sum inntekter

25 681 151

27 979 470

30 028 113

30 061 632

Netto endring i kontantbehaldning

73 074

354 888

434 971

-483 562

Kommentar til tabellen: Driftsutgiftene har auka med om lag seks pst. frå 2008 til 2009 og utgjer i 2009 om lag 94 pst. av dei samla utgiftene i 2009, som er på same nivå som i 2008. Overføringane til verksemdene har auka med om lag sju pst., som er noko mindre enn frå 2007 til 2008, da endringa var på i underkant av ni pst. Inntektene frå overføringane til verksemdene utgjer i 2009 85 pst. av dei samla inntektene. Dette er det same som i 2008. Det meste av overføringane er statlege løyvingar til verksemdene.

Tabell 4.11 Universitet og høgskolar. Inntekter etter inntektskjelde

Beløp i 1 000 kroner

Inntektstype

Rekneskap 31.12.2007

Rekneskap 31.12.2008

Rekneskap 31.12.2009

Budsjett for 2010

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget:

Løyvingar frå fagdepartementet

19 196 600

20 700 659

22 246 043

22 532 869

Løyvingar frå andre departement

274 790

676 863

394 772

348 218

Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan

503 066

733 234

533 465

559 542

Tildelingar frå Noregs forskingsråd

1 958 490

2 082 712

2 191 260

2 190 466

Sum løyvingar til statsoppdraget

21 932 946

24 193 468

25 365 540

25 631 095

Offentlege og private bidrag

Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar

66 465

235 272

260 525

688 891

Bidrag frå private

736 774

677 965

1 041 182

622 626

Tildelingar frå internasjonale organisasjonar

159 547

579 311

149 684

121 247

Sum bidrag

962 786

1 492 548

1 451 391

1 432 764

Oppdragsinntekter mv.

Oppdrag frå statlege verksemder

276 266

151 216

188 789

264 224

Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder

130 458

118 506

92 272

86 595

Oppdrag frå private

514 713

320 696

284 386

197 716

Andre inntekter og tidsavgrensingar

1 863 982

1 703 037

2 645 735

2 449 238

Sum oppdragsinntekter og tilsvarande

2 785 419

2 293 454

3 211 182

2 997 773

Sum inntekter

25 681 151

27 979 470

30 028 113

30 061 632

Kommentar til tabellen: Dei samla inntektene har auka med vel sju pst. frå 2008 til 2009. Dette er noko mindre enn frå 2007 til 2008, da endringa var på om lag ni pst. Løyvingane til gjennomføring av statsoppdraget utgjer om lag 84,5 pst. av inntektene i 2009. Dette er to prosentpoeng lågare enn i 2008.

Tabell 4.12 Universitet og høgskolar. Forholdet mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetningar i universitets- og høgskolesektoren i perioden 2007 til 2009

Beløp i 1 000 kroner

Balansedag 31. desember

Rekneskap 31.12.2007

Rekneskap 31.12.2008

Rekneskap 31.12.2009

Endring 2008 til 2009

Kontantar og kontantekvivalentar:

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

6 298 624

6 623 985

6 944 834

320 849

Behaldningar på andre bankkonti

29 096

58 311

172 487

114 175

Andre kontantbehaldningar

0

312

259

-53

Sum kontantar og kontantekvivalentar

6 327 720

6 682 608

7 117 580

434 971

Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

1 440 625

1 407 339

1 516 065

108 726

Skattetrekk og offentlege avgifter

1 289 220

1 288 934

1 374 804

85 871

Gjeld til leverandørar

991 692

894 354

957 125

62 770

Gjeld til oppdragsgivarar

28 990

-38 331

-441 339

-403 008

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

184 239

187 796

96 991

-90 804

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

3 934 766

3 740 092

3 503 646

-236 446

Avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

574 663

458 642

415 012

-43 630

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

495 104

435 698

606 694

170 996

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

377 349

548 787

799 333

250 545

Andre avsetningar til vedtekne, ikkje starta formål

414 985

389 383

271 595

-117 789

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

164 921

311 632

283 434

-28 198

Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

2 027 022

2 144 143

2 376 068

231 925

Andre avsetningar

Avsetningar til andre formål / ikkje-spesifiserte formål

136 645

552 170

937 790

385 620

Fri verksemdskapital

346 013

378 122

408 448

30 326

Sum andre avsetningar

482 658

930 292

1 346 238

415 946

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

-116 726

-135 190

-135 763

-573

Anna langsiktig gjeld

0

3 272

27 390

24 119

Sum langsiktig gjeld

-116 726

-131 918

-108 372

23 546

Sum netto gjeld og forpliktingar

6 327 720

6 682 608

7 117 580

434 971

Kommentar til tabellen: Kontantbehaldninga har gått opp med 6,5 pst. frå 2008 til 2009, mot 5,6 pst. frå 2007 til 2008. Avsetningane som skal dekkje påkomne kostnader som forfell til betaling i neste budsjettår, har gått ned med 6,3 pst. Tilsvarande var nedgangen i 2008 på i underkant av fem pst. Avsetningane til planlagde tiltak i kommande budsjettår har auka med 10,8 pst. frå 2008 til 2009. Årsaka til at posten langsiktig gjeld er negativ, er av teknisk art og skyldast at dei statlege eigedelane som er plasserte i Tøyenfondet og Observatoriefondet ved Universitetet i Oslo, er klassifiserte som verksemdskapital i rekneskapen til universitetet.

Tabell 4.13 Universitet og høgskolar. Balanse per 31. desember 2009

Beløp i 1 000 kroner

Eigedelar

Beløp

Verksemdskapital, avrekningar og gjeld

Beløp

Anleggsmidlar

Verksemdskapital

Immaterielle eigedelar

29 405

Sum verksemdskapital

775 581

Varige driftsmidlar

22 475 017

Finansielle eigedelar

224 245

Langsiktige forpliktingar

Sum anleggsmidlar1

22 728 666

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

22 368 659

Andre forpliktingar

3 018

Sum avsetning for langsiktige forpliktingar

22 371 678

Anna langsiktig gjeld

Sum anna langsiktig gjeld

24 372

Omløpsmidlar

Lager

26 053

Kortsiktig gjeld

Kundefordringar

1 355 210

Leverandørgjeld

1 001 954

Finansielle omløpsmidlar

142 888

Anna kortsiktig gjeld

3 882 955

Bankinnskott

7 117 580

Sum kortsiktig gjeld

4 884 909

Sum omløpsmidlar

8 641 730

Avrekning med statskassen

Sum avrekningar

3 313 857

Sum eigedelar

31 370 396

Sum verksemdskapital, avrekningar og gjeld

31 370 396

1 Anleggsmidlane til Universitetet i Oslo vil ikkje komme med fullt ut før i 2010.

Kommentar til tabellen: Balanseverdiane har samla auka med ein pst. frå 2008 til 2009. Tala viser at verdien av anleggsmidlane har gått ned med om lag 1,5 pst. frå 2008 til 2009, medan auken i omløpsmidlar kompenserer for denne nedgangen.

Tabell 4.14 Noregs forskingsråd – Utgifter og inntekter etter art.

Utgiftsart

Rekneskap 31.12.20081

Rekneskap 31.12.2009

Budsjett 2010

Driftsutgifter:

Lønnsutgifter

194 930

216 674

223 174

Varer og tenester

121 577

119 665

123 255

Sum driftsutgifter

316 507

336 339

346 429

Investeringsutgifter:

Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald

0

0

0

Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald

0

0

0

Overføringar frå verksemda:

Utbetalingar til andre statlege rekneskap

4 744 327

5 133 749

5 441 774

Utbetalingar til andre verksemder

1 186 082

1 283 437

1 360 443

Sum overføringar frå verksemda

5 930 409

6 417 186

6 802 217

Finansielle aktivitetar:

0

0

0

Kjøp av aksjar og partar

0

0

0

Andre finansielle utgifter

0

0

0

Sum finansielle aktivitetar

0

0

0

Sum utgifter

6 246 916

6 753 525

7 148 646

Inntektsart

Rekneskap 31.12.2008

Rekneskap 31.12.2009

Budsjett 2010

Driftsinntekter:

Inntekter frå sal av varer og tenester

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

Refusjonar

Andre driftsinntekter

14 200

20 343

15 000

Sum driftsinntekter

14 200

20 343

15 000

Inntekter frå investeringar:

Sal av varige driftsmidlar

23 784

10 000

0

Sum investeringsinntekter

23 784

10 000

0

Overføringar til verksemda:

Inntekter frå statlege løyvingar

6 161 562

6 760 528

7 166 160

Andre innbetalingar

Sum overføringar til verksemda

6 161 562

6 760 528

7 166 160

Finansielle aktivitetar:

Innbetaling ved sal av aksjar og partar

Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente)

Sum finansielle aktivitetar

Sum inntekter

6 199 546

6 790 871

7 181 160

Netto endring i kontantbehaldning

47 370

-37 346

-32 513

1 Tala for 2008 anslag. Dette skuldast at Noregs forskingsråd innførde kontantstrømanalyse etter direkte metode først for rekneskapsåret 2009.

Tabell 4.15 Noregs forskingsråd – Inntekter etter inntektskjelde

Inntektstype

Rekneskap 2009

Budsjett 2010

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget:

Løyvingar frå fagdepartementet

2 736 872

2 858 000

Løyvingar frå andre departement

3 808 309

4 077 469

Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan

0

0

Sum løyvingar til statsoppdraget

6 545 181

6 935 469

Offentlege og private bidrag

Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar

0

0

Bidrag frå private

190 590

190 590

Tildelingar frå internasjonale organisasjonar

0

0

Sum bidrag

190 590

190 590

Oppdragsinntekter mv.

Oppdrag frå statlege verksemder

0

0

Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder

Oppdrag frå private

0

0

Andre inntekter og tidsavgrensingar

55 101

55 101

Sum oppdragsinntekter og tilsvarande

55 101

55 101

Sum inntekter

6 790 871

7 181 160

Tabell 4.16 Forholdet mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetningar ved Noregs forskingsråd i perioden 2006–09

Beløp i 1 000 kroner

Rekneskapspost

31.12.2006

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2009

Endring 2008–09

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank

1 945 317

1 974 478

1 973 667

2 042 265

68 598

Behaldning på andre bankkonti

35 390

68730

127 866

91 207

Andre kontantbehaldningar

119 654

132 525

26 830

32 238

Sum kontantar og kontantekvivalentar

2 100 361

2 175 733

2 128 363

2 165 709

37 346

Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår:

Feriepengar og tilsvarande

24 112

25 731

28 177

30 244

2 067

Skattetrekk og offentlege avgifter

21 847

24 131

6 647

23 687

17 040

Prosjektgjeld for starta/gjennomførte forskingsprosjekt

714 529

853 804

1 074 259

1 129 014

54 755

Gjeld til oppdragsgivarar

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

84 337

-49 633

-9 612

-33 768

-24 156

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

844 825

854 033

1 099 471

1 149 177

49 706

Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår:

Forskingsprogram under behandling

1 226 023

1 259 978

980 695

972 686

-8 009

Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

1 226 023

1 259 978

980 695

972 686

-8 009

Andre avsetningar:

Avsetningar til andre formål/ikkje spesifiserte formål

35 893

45 182

38 484

37 535

-949

Fri verksemdskapital

136 584

135 983

79 138

84 772

5 634

Sum andre avsetningar

172 477

181 165

117 622

122 307

4 685

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktig forplikting knytt til anleggsmidlar

-189 352

-161 262

-69 425

-78 461

-9 036

Anna langsiktig gjeld

46 928

41 819

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

-142 424

-119 443

-69 425

-78 461

-9 036

Sum netto gjeld og forpliktingar

2 100 901

2 175 733

2 128 363

2 165 709

37 346